問(wèn)題已解決

老師 之前做的暫估入庫(kù),并在月末領(lǐng)用,跨月收到發(fā)票后,是先沖紅暫估,還是先做正數(shù)收到發(fā)票的分錄?可以寫一下賬務(wù)處理么?

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2024 10/11 15:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
yeah先紅沖之前的,然后再按發(fā)票重新做。
2024 10/11 15:44
84785006
2024 10/11 15:45
可是,老師,我暫估之后,本月就領(lǐng)用了。下月先沖紅的話,原材料不就是負(fù)數(shù)了么?
宋生老師
2024 10/11 15:47
你沖紅了,然后又做了,就沒問(wèn)題了呀。
84785006
2024 10/11 15:47
嗯嗯是的 那這樣的話也還是先沖紅是吧
宋生老師
2024 10/11 15:49
你好,對(duì),就是這樣的。
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~