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老師:您好!購(gòu)入原材料未取得發(fā)票,首先按暫估入庫(kù),過(guò)幾個(gè)月后收到發(fā)票,發(fā)票金額與暫估入庫(kù)金額不一致,可以先用沖銷(xiāo)暫估會(huì)計(jì)分錄(紅字金額)沖銷(xiāo)嗎?然后再來(lái)與發(fā)票金額入庫(kù)做藍(lán)色的會(huì)計(jì)分錄嗎?老師:如果先暫估入庫(kù),然后跨年才來(lái)發(fā)票,也可以先紅沖然后再做藍(lán)字發(fā)票的分錄,這樣做嗎?老師:如果先暫估入庫(kù),然后跨年才來(lái)發(fā)票,也可以先紅沖然后再做藍(lán)字發(fā)票的分錄,這樣做嗎?

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/14 11:00
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冉老師
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你好,學(xué)員 先暫估,然后沖回暫估,按照發(fā)票重新做賬的
2023 09/14 11:01
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