問(wèn)題已解決

老師 之前做的暫估入庫(kù),跨月收到發(fā)票后,是先沖紅暫估,還是先做正數(shù)收到發(fā)票的分錄?可以寫(xiě)一下賬務(wù)處理么?

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2024 10/11 09:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,整個(gè)過(guò)程是這樣 暫估入庫(kù)的時(shí)候,借:庫(kù)存商品等科目,貸:應(yīng)付賬款—暫估 跨月收到發(fā)票,先沖紅暫估,借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:庫(kù)存商品等科目 然后根據(jù)發(fā)票做分錄,借:庫(kù)存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款等科目??
2024 10/11 09:29
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