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老師,之前領(lǐng)用原材料沒有收到發(fā)票,是暫估入庫,暫估入庫后又按照暫估價格領(lǐng)用了,現(xiàn)在收到發(fā)票了,請問之前按照暫估價格領(lǐng)用的了賬務(wù)處理如何做

84785002| 提問時間:2019 08/13 11:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
結(jié)轉(zhuǎn)成本了嘛 之前的分錄
2019 08/13 11:06
84785002
2019 08/13 11:09
之前領(lǐng)用時記入研發(fā)費用,月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用
郭老師
2019 08/13 11:15
借研發(fā)支出借管理費用負數(shù) 借原材料貸研發(fā)支出 借應(yīng)付賬款貸原材料 借原材料,貸銀存 借研發(fā)支出貸原材料 借管理費用貸研發(fā)支出
84785002
2019 08/13 15:54
老師,你的意思是全部沖紅然后再重新做么?
郭老師
2019 08/13 15:57
你好,是這么個意思的,
84785002
2019 08/13 16:58
第一個分錄得金額是不是就是暫估與實際的差額?
郭老師
2019 08/13 17:12
我寫的分錄1-3都是暫估金額 后面的事道家金額
84785002
2019 08/14 09:46
道家金額是啥意思?
郭老師
2019 08/14 09:53
打錯了,后面的是發(fā)票金額
84785002
2019 08/14 10:13
可是結(jié)轉(zhuǎn)本月研發(fā)費用,不僅僅是這個暫估得,還有其他正確的呢,全都要沖紅么?直接調(diào)整差額不可以么?
郭老師
2019 08/14 10:22
只紅沖暫估的,然后做發(fā)票的,其他的對不改其他的 可以差額調(diào)整
84785002
2019 08/14 10:32
老師,我讓你說糊涂了,只沖紅暫估得,做發(fā)票得,那之前領(lǐng)用的不用沖紅了?差額要如何調(diào)整?原材料我都是用的輔助核算,有數(shù)量跟單價
郭老師
2019 08/14 10:47
借原材料貸研發(fā)支出 這個不是就是紅沖領(lǐng)用的嘛 你把領(lǐng)用到入庫寫下來,然后做相反分錄
郭老師
2019 08/14 10:48
你暫估的多了還是少了 暫估少了,補做 暫估多了,紅沖
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