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上個月的辦公費發(fā)票紅沖,進項稅額已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在進項稅額做轉出,費用要紅沖,怎么做賬務處理??

84784970| 提問時間:08/05 09:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款或者是其他應付款, 借管理費用、辦公費負數(shù) 貸、應交稅費、應交增值稅進項轉出
08/05 09:11
84784970
08/05 09:22
具體分下來怎么做賬務處理,這個看不懂?進項稅額轉出如何做賬務?紅沖發(fā)票怎么做?分下來做
郭老師
08/05 09:25
借銀行存款或者是其他應付款, 借管理費用、辦公費負數(shù) 貸、應交稅費、應交增值稅進項轉出 2024-08-05 09:11 這是紅沖的,已經(jīng)寫了。
郭老師
08/05 09:25
結轉進項轉出借應交稅費應交增值稅,進項轉出 貸應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅, 借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅。
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