問題已解決

供應(yīng)商開的發(fā)票已抵扣認(rèn)證,已做賬務(wù)處理,現(xiàn)對方將發(fā)票紅沖,增值稅已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請問賬務(wù)應(yīng)該怎么做處理

84785014| 提問時間:03/15 10:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
03/15 10:51
84785014
03/15 11:02
?能不能把原發(fā)票的賬務(wù)處理做個一模一樣的負(fù)數(shù)
84785014
03/15 11:02
還是說把原發(fā)票做負(fù)數(shù)了以后還需要再做一筆稅額轉(zhuǎn)出的分錄
郭老師
03/15 11:03
都可以的,自己選擇。
84785014
03/15 11:06
是只需要做一筆負(fù)數(shù)還是做了負(fù)數(shù)后還需要再做一筆稅額轉(zhuǎn)出
郭老師
03/15 11:10
做了負(fù)數(shù),不需要轉(zhuǎn)出了。
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