問題已解決
我們公司有一張發(fā)票已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在銷售方要求這張發(fā)票紅沖,如果我們紅沖了怎么做賬呢?報稅時又該如何處理呢?
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速問速答你這個問題沒有說清晰,是這樣,你們應(yīng)該是采購方,采購方收到紅沖發(fā)票需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,如果是前期已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)出,收到紅沖發(fā)票,不在做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,直接沖銷原憑證,再做正確的憑證,一正一負在當(dāng)月抵銷了。
2021 12/28 16:30
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