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老師,一個新的廣告公司,營業(yè)執(zhí)照上有文具用品批發(fā)這一項。圖片上是公司的稅種,第四項和第九項行業(yè)是文具用品批發(fā),是不是說我公司這個月如果不賣文具的話,這兩項稅就不用交了? 我只申報行業(yè)為廣告的就可以了?
樸老師
??|
提問時間:11/21 18:42
#稅務(wù)#
稅種與業(yè)務(wù)的關(guān)系 稅種核定表上列出了公司涉及的不同稅種和對應(yīng)的行業(yè)。對于第四項和第九項行業(yè)為文具用品批發(fā)的稅種,如果公司當(dāng)月沒有文具用品批發(fā)業(yè)務(wù),那么與該業(yè)務(wù)相關(guān)的特定稅種確實不需要繳納。 例如,如果這些稅種是針對文具用品批發(fā)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的增值稅、消費稅等流轉(zhuǎn)稅,沒有該業(yè)務(wù)發(fā)生,就無需繳納這部分稅款。 申報操作 你需要準(zhǔn)確區(qū)分業(yè)務(wù)對應(yīng)的稅種。對于廣告業(yè)務(wù)產(chǎn)生的稅種,你需要按照實際發(fā)生情況進行申報。 只申報與廣告業(yè)務(wù)相關(guān)的稅種是可行的,但要確保在申報時準(zhǔn)確反映廣告業(yè)務(wù)的收入、成本等情況,避免漏報或錯報。 同時,雖然沒有文具用品批發(fā)業(yè)務(wù)不需要繳納相關(guān)稅種,但可能仍需要進行零申報。零申報是指在沒有應(yīng)稅收入等情況下,向稅務(wù)機關(guān)報送相關(guān)納稅申報資料,但稅款金額為零。這是為了讓稅務(wù)機關(guān)了解企業(yè)的經(jīng)營狀態(tài),確保稅收征管的完整性。 總之,如果當(dāng)月沒有文具用品批發(fā)業(yè)務(wù),相關(guān)稅種無需繳納,但可能需要進行零申報,同時要準(zhǔn)確申報廣告業(yè)務(wù)產(chǎn)生的稅種。
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小規(guī)??梢蚤_具增值稅專用發(fā)票嗎?能開幾個點
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/21 18:38
#稅務(wù)#
您好,可以開專票,開的是一個點
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請問生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,首次退稅用商業(yè)發(fā)票可以嗎,還是說要開具數(shù)電票或者稅控盤開出發(fā)票才可以,然后是否可以簡述一下,生產(chǎn)企業(yè)退稅流程呢
樸老師
??|
提問時間:11/21 18:35
#稅務(wù)#
發(fā)票要求 生產(chǎn)企業(yè)首次申請出口退稅,商業(yè)發(fā)票一般是不可以的。通常需要通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(包括稅控盤開具或數(shù)電票)開具的增值稅專用發(fā)票。 生產(chǎn)企業(yè)退稅流程簡述 第一步:進行出口報關(guān),取得出口貨物報關(guān)單。 第二步:開具符合規(guī)定的增值稅專用發(fā)票(稅控盤開具或數(shù)電票)。 第三步:在規(guī)定的申報期限內(nèi),通過電子稅務(wù)局或離線申報軟件進行出口退稅申報,錄入相關(guān)出口數(shù)據(jù)和進貨數(shù)據(jù)等。 第四步:稅務(wù)機關(guān)審核申報數(shù)據(jù),可能會進行函調(diào)等核查程序。 第五步:審核通過后,稅務(wù)機關(guān)將退稅款退到企業(yè)指定的銀行賬戶。
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老師,所有者權(quán)益(股東權(quán)益)這個科目是負(fù)數(shù)了需要調(diào)整嗎?未分配利潤也是負(fù)數(shù)
波德老師
??|
提問時間:11/21 18:30
#稅務(wù)#
你好,是不需要調(diào)整的
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個體小規(guī)模申報表什么樣子,零申報填寫在哪行。
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/21 18:27
#稅務(wù)#
您好,不用填,直接0申報,上面不用填數(shù)字
?閱讀? 160
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老師,機動車發(fā)票還是六聯(lián)嗎,是數(shù)電發(fā)票不
樸老師
??|
提問時間:11/21 18:17
#稅務(wù)#
機動車發(fā)票聯(lián)次 機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票目前仍然是六聯(lián)式發(fā)票。第一聯(lián)為發(fā)票聯(lián),是購貨單位付款憑證;第二聯(lián)為抵扣聯(lián),是購貨單位扣稅憑證;第三聯(lián)為報稅聯(lián),車購稅征收單位留存;第四聯(lián)為注冊登記聯(lián),車輛登記單位留存;第五聯(lián)為記賬聯(lián),銷貨單位記賬憑證;第六聯(lián)為存根聯(lián),銷貨單位留存。 數(shù)電發(fā)票情況 目前機動車發(fā)票有向全面數(shù)字化的電子發(fā)票(數(shù)電發(fā)票)發(fā)展的趨勢。部分地區(qū)已經(jīng)開始試點數(shù)電發(fā)票用于機動車銷售相關(guān)業(yè)務(wù),但在全國范圍內(nèi),傳統(tǒng)的六聯(lián)式機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票仍在廣泛使用。隨著稅收征管數(shù)字化進程的推進,數(shù)電發(fā)票的應(yīng)用范圍可能會逐步擴大并最終替代傳統(tǒng)的機動車發(fā)票形式。
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A公司有甲乙兩家子公司,甲公司持有俱樂部長期股權(quán)投資1500萬,現(xiàn)在要把俱樂部的1500萬無償劃撥給乙公司,甲如何做賬?
宋生老師
??|
提問時間:11/21 18:06
#稅務(wù)#
會計分錄為: 借:資本公積 1500萬 貸:長期股權(quán)投資——俱樂部 1500萬
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企業(yè)在業(yè)務(wù)宣傳活動中給本單位以外的個人贈送禮品,800元以下客戶就不需要繳納個稅?
宋生老師
??|
提問時間:11/21 18:06
#稅務(wù)#
你好,偶然所得,沒有起征點
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EXW報關(guān)出口可以退稅嗎?開具普票發(fā)票直接按EXW報關(guān)金額開具普票嗎?
宋生老師
??|
提問時間:11/21 17:50
#稅務(wù)#
EXW條款下的出口貨物可以申請退稅,但在開具普票發(fā)票時,需要按照FOB價來確定金額,而不是直接使用EXW報關(guān)金額
?閱讀? 175
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一般納稅人適用多少稅率,是怎么定的?看營業(yè)執(zhí)照嗎?
文文老師
??|
提問時間:11/21 17:50
#稅務(wù)#
初步核定是看營業(yè)執(zhí)照,后期開票看具體業(yè)務(wù)
?閱讀? 150
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請問留抵退稅的條件是什么?
文文老師
??|
提問時間:11/21 17:35
#稅務(wù)#
留抵退稅的條件主要包括納稅信用等級、連續(xù)六個月增量留抵稅額大于零且第六個月不低于50萬元、申請退稅前36個月未發(fā)生騙取留抵退稅等情形、申請退稅前36個月未因偷稅被稅務(wù)機關(guān)處罰兩次及以上以及自2019年4月1日起未享受即征即退或先征后返(退)政策。
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老師 您好 實習(xí)生按勞務(wù)申報在個稅系統(tǒng)可以選擇連續(xù)性申報減除5000元免稅的是吧
文文老師
??|
提問時間:11/21 17:34
#稅務(wù)#
在選擇雇員時,選擇實習(xí)生,可減除5000元每月
?閱讀? 166
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這張發(fā)票水費3%進項是不是不能抵扣
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/21 17:33
#稅務(wù)#
是專票就可以抵扣的
?閱讀? 161
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預(yù)收賬款被稅局要求提前確認(rèn)收入,后續(xù)留底,這個是一個什么操作?
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/21 17:32
#稅務(wù)#
意思是按未開票收入確認(rèn)收入,以后補開票時抵減
?閱讀? 146
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企業(yè)請了員工搬運打包,費用400元,寫了收據(jù)付了款給個人,這種需要在自然人電子稅務(wù)局進行納稅申報嗎
文文老師
??|
提問時間:11/21 17:32
#稅務(wù)#
不需要在自然人電子稅務(wù)局進行納稅申報
?閱讀? 141
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老師您好,我們是一家清潔公司,分公司之前3個季度都是獨立核算,第4季度了還可以選擇和總公司匯總納稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:11/21 17:31
#稅務(wù)#
可以選擇和總公司匯總納稅
?閱讀? 148
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增值稅和土地增值稅一樣嗎?
宋生老師
??|
提問時間:11/21 17:30
#稅務(wù)#
你好,這兩個不一樣的。是兩種不同的事。
?閱讀? 142
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老師,稿酬所得的計算個人所得稅
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/21 17:25
#稅務(wù)#
原始收入不足4000元的應(yīng)納稅額=(每次收入額-800)×20%×(1-30%) 原始收入超過4000元的應(yīng)納稅額=每次收入額*(1-20%)×20%×(1-30%)
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老師請問預(yù)繳的2%,到時候進項比銷項多了,這2%怎么辦?
宋生老師
??|
提問時間:11/21 17:24
#稅務(wù)#
你好這個可以留底的。
?閱讀? 163
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一般納稅人,發(fā)票進出均13% 12月開具39040元不含稅發(fā)票,本年(1-12月)累計不含稅收入合計為:136746.91元,本年累計抵扣進稅11504.42元,已納稅金1197.47元。稅負(fù)2.5%,現(xiàn)在12月還需要開進票回來抵扣。 問,我12月需要開回來含稅13%進票多少。麻煩給個具體數(shù)據(jù),謝謝。(我算出來是需要開,含稅進票 24807.89)
樸老師
??|
提問時間:11/21 17:22
#稅務(wù)#
2.5%=(銷項-進項)/不含稅收入 2.5%=(136746.91*13%-進項)/136746.91 2.5%*136746.91=136746.91*13%-進項 你算一下進項算出來是多少和我說一下可以嗎 我現(xiàn)在不方便
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小區(qū)公共收益屬于業(yè)委會部分需要繳稅嗎
文文老師
??|
提問時間:11/21 17:19
#稅務(wù)#
按理解,小區(qū)公共收益屬于業(yè)委會部分需要繳稅
?閱讀? 227
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您好,請問我們公司應(yīng)付賬款貸方顯示是我們未付貨款,實際已付清了,是因沒走對公付導(dǎo)致的,現(xiàn)在收款方愿意出具相關(guān)資料給我們平賬,那請問我的分錄應(yīng)該怎么做呢?
小愛老師
??|
提問時間:11/21 17:19
#稅務(wù)#
您好,出具的是證明當(dāng)時由別人私下付清了的嗎?
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例 5:華服商貿(mào)有限公司為小規(guī)模納稅人,本月購進商品一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額 200 000 元,稅額 26 000 元。銀行存款支付貨款。 借:庫存商品 226 000 貸:銀行存款 226 000 老師,不是說進項稅不用管嗎,只是銷項稅,那為什么還要交稅呢?
郭老師
??|
提問時間:11/21 17:18
#稅務(wù)#
銷售方開的銷售發(fā)票,你購買方得加稅合計做帳,實際都是購買方來承擔(dān)的稅款,所以他支付的底是含稅的,包含只進項稅額
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓,A股東認(rèn)繳股本49萬元,已實繳49萬元,0元轉(zhuǎn)讓給B,需不需要交個稅
宋生老師
??|
提問時間:11/21 17:14
#稅務(wù)#
你好0元轉(zhuǎn)讓不用交個稅,但是稅務(wù)局會看你們的資產(chǎn)負(fù)債表。不會按你想0元就0元的。
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老師 我們醫(yī)院有醫(yī)生來做手術(shù)后會是日結(jié)工資 這個可以先做工資預(yù)支嗎 做 借:其他應(yīng)收款-預(yù)支工資 貸:銀行存款 等下個月報個稅的時候做工資處理
宋生老師
??|
提問時間:11/21 17:14
#稅務(wù)#
可以的,操作沒問題。
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請問老師,公司賣客戶一個機器,加上維修,一起算錢,要分幾次開發(fā)票,可不可以按工程進度,第一次開發(fā)票數(shù)量0.7臺,第二次發(fā)票開0.3臺呢
宋生老師
??|
提問時間:11/21 17:06
#稅務(wù)#
你好,可以的,操作沒問題。
?閱讀? 142
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老師好,我們是一般納稅人,請問我們給客戶開9%場地租賃,我們可以用進項抵扣嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/21 17:03
#稅務(wù)#
那個可以進項抵扣的
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老師開餐飲費需要具備什么
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/21 17:02
#稅務(wù)#
需要公司有餐飲的經(jīng)營范圍
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請問自建廠房院子鋪的地磚算房產(chǎn)稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:11/21 16:59
#稅務(wù)#
你好,是的。是計入原值交房產(chǎn)稅。
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流通企業(yè),收購蔬菜,再進行銷售,免不免企業(yè)所得稅
文文老師
??|
提問時間:11/21 16:58
#稅務(wù)#
流通企業(yè),收購蔬菜,再進行銷售, 不免企業(yè)所得稅
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