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老師年底這個季度盈利30萬,全年利潤是虧損100多萬,年底盈利這30萬,需要交企業(yè)所得稅嗎,我看我申報表里有企業(yè)所得稅季報需要申報
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/10 22:07
#稅務(wù)#
你好,不用,季度所得稅申報表上有彌補以前年度損(系統(tǒng)自動帶出來的),最后應(yīng)納稅所得額是負的,不用交稅。
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老師年底這個季度盈利30萬,全年利潤是虧損100多萬,年底盈利這30萬需要交企業(yè)所得稅嗎
小正老師
??|
提問時間:01/10 21:57
#稅務(wù)#
你好,不需要,企業(yè)所得稅申報是按全年營業(yè)收入,營業(yè)成本計算的,利潤總額填的也是當年累計的利潤總額,不是按第四季度的數(shù)據(jù)填報的
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請問增值稅留抵抵欠賬務(wù)處理怎么做呢?欠稅是以前年度的,用今年的留抵去抵減部分欠稅及滯納金后再繳納剩余未交的增值稅及滯納金。
琦禎異寶
??|
提問時間:01/10 21:44
#稅務(wù)#
您好,實交部分 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 營業(yè)外支出 貸:銀行 抵的部分 借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
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水利建設(shè)基金收入是本年度的本期收入還是上年度當期收入
東老師
??|
提問時間:01/10 21:42
#稅務(wù)#
您好,填寫本年度的收入
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老師,您好!小規(guī)模納稅人,取得廣告費的收入不足3萬元,但是累計收入超過30萬元,文化事業(yè)費繳納嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/10 21:40
#稅務(wù)#
您好,不用交的,只有廣告要交化事業(yè)費
?閱讀? 7
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老師好,請問我做工資薪金申報的時候,有的員工明明只有每月3000元的工資,系統(tǒng)還是每個月都扣3%的個人所得稅,這是什么原因呢,該怎么操作才能不扣稅呢?
雪兒老師
??|
提問時間:01/10 21:24
#稅務(wù)#
這是第一個月申報出現(xiàn)的嗎?還是說這個員工已經(jīng)好幾個月了,但是每個月還是扣3個點
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報企業(yè)所的稅的數(shù)據(jù)。如果按照科目余額表上面填的話,要看哪些科目?
apple老師
??|
提問時間:01/10 21:19
#稅務(wù)#
同學(xué)你好, 最好先制作利潤表,要是實在不會做, 那么,如下取數(shù) 營業(yè)收入=科余表 主營業(yè)務(wù)收入 營業(yè)成本=科余表 主營業(yè)務(wù)成本
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老師,我這個月暫估后,成本比收入大了很多,除了調(diào)整暫估金額,還有什么方法調(diào)整
郭老師
??|
提問時間:01/10 20:58
#稅務(wù)#
實際賠錢銷售額的 還是暫估多了 暫估多了沖暫估 收入少做了增加收入
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印花稅,采購合同按照什么金額納稅?
Fenny老師
??|
提問時間:01/10 20:51
#稅務(wù)#
你好 按照簽訂的合同金額為計稅依據(jù),增值稅單獨注明的,計稅依據(jù)不包括增值稅。
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老師,您好,我們公司是新成立三年以內(nèi)的公司。我是九月份接手的這個公司的賬目。我發(fā)現(xiàn)這個公司一直沒有繳納過增值稅,進項一直大于銷項。這樣稅務(wù)局后臺會不會有預(yù)警?
小菲老師
??|
提問時間:01/10 20:46
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你是真實情況,就不要緊
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老師,您看這個工資表,計提金額和實際發(fā)放金額應(yīng)該是多少?稅收金額是多少?我們給員工發(fā)了10142元
小敏敏老師
??|
提問時間:01/10 20:42
#稅務(wù)#
你好,計提金額10500,實際發(fā)放金額10142。稅收金額是按照稅法規(guī)定可以扣除稅前金額,這里是10142。
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電子稅務(wù)局里的發(fā)票額度是按月算的,還是季算的。
小正老師
??|
提問時間:01/10 20:40
#稅務(wù)#
你好,電子發(fā)票的發(fā)票額度是按月算的,如果不夠,可以增加開票額度
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外貿(mào)出口企業(yè)和生產(chǎn)出口企業(yè)。退回來的稅款。所得稅額需要加上退稅款嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/10 20:40
#稅務(wù)#
您好,不計入的,這是不征稅收入
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一般納稅人,小微企業(yè),2024年利潤總額是5萬,2024年年初未分配利潤是-4.8萬,請問2024年的企業(yè)所得稅怎么算? 企業(yè)所得稅=(50000-48000)*0.05=100元。這樣算對嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/10 20:37
#稅務(wù)#
你好,稅法上的為彌補虧損是4.8萬嗎?如果是的話對的。
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你好,我是小規(guī)模高新技術(shù)企業(yè)。四季度開了79萬技術(shù)服務(wù)費,需要繳納增值稅嗎
琦禎異寶
??|
提問時間:01/10 20:34
#稅務(wù)#
您好,看情況 的,只有技術(shù)轉(zhuǎn)讓和技術(shù)開發(fā)相關(guān)的咨詢服務(wù),這是免增值 稅的,
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跨區(qū)域建筑服務(wù)預(yù)繳增值稅后,所繳納的附加稅可以在后期抵減嗎?抵減是怎么抵減了,在電子稅務(wù)局的什么地方填呢?
高輝老師
??|
提問時間:01/10 20:31
#稅務(wù)#
你好,可以抵減,填寫在表四第3行和主表28行
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老師:請教一下我應(yīng)付職工薪酬的借方余額有個0.01,查賬是之前的會計計提工資的時候貸方少計提了0.01,實計發(fā)工資比計提多0.01,這個是年初當時的工資又是酒店裝修籌開期間的,全部計入長期待攤費用了,每個月都有攤銷,那現(xiàn)在要在應(yīng)付職工工資貸方要補計提0.01,借方要計入到成本0.01到長期待攤費用,之前的長期待攤費用攤銷都已經(jīng)攤銷了八九個月了,我都不知道調(diào)這個賬了
琦禎異寶
??|
提問時間:01/10 20:30
#稅務(wù)#
您好,才0.01,不用調(diào)到長期待攤費用 ,借:管理費用-工資 0.01 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 0.01
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老師,營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍有電子產(chǎn)品,開具發(fā)票內(nèi)容可以開電子設(shè)備碼?
樸老師
??|
提問時間:01/10 20:29
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個可以的
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你好老師,麻煩問一下銀行貸款120萬上不上印花稅?
樸老師
??|
提問時間:01/10 20:29
#稅務(wù)#
同學(xué)你好這個要交的
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老師我預(yù)繳增值稅小于10萬,教育費附加和地方教育費附加減免了,這個差額的分錄怎么做
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/10 20:28
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,實際操作中,教育費附加和地方教育費附加減免,不用做賬處理,增值稅免征部分,直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入即可。
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12月的成本,1月份開票??梢栽?2月計提成本,1月份計提稅金嗎?
小菲老師
??|
提問時間:01/10 20:24
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是可以的
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報企業(yè)所得稅的時候 季末資產(chǎn)總額是不是就是資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總計? 資產(chǎn)總計-2000萬 這個可以上報嗎
高輝老師
??|
提問時間:01/10 20:23
#稅務(wù)#
你好,就是資產(chǎn)負債表的總計金額,資產(chǎn)總額通常不能是負數(shù),負數(shù)系統(tǒng)不會通過
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老師:農(nóng)業(yè)企業(yè)免增值稅企業(yè),全部是未開票收入且超過了30萬如何填增值稅報表?
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/10 20:22
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,先填寫減免稅明細表,數(shù)據(jù)應(yīng)該直接回填到主表里的。
?閱讀? 29
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自然人稅收申報年累計收入額沒有超過6萬,為什么顯示要交稅,我是哪沒填對
王琳老師
??|
提問時間:01/10 20:18
#稅務(wù)#
你好,你的入職日期填的是幾月份
?閱讀? 18
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請問核定征收下年哪個時間應(yīng)該重新去申請核定?
聽風(fēng)老師
??|
提問時間:01/10 20:12
#稅務(wù)#
在每年的3月左右重新核定。
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老師您好,銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票如何理解?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/10 20:09
#稅務(wù)#
您好,好的銀行開的銀行承兌匯票無風(fēng)險,到期一定會拿到錢,商業(yè)匯票是企業(yè)開具的,這個有風(fēng)險,不一定能拿到錢,一般的企業(yè)是不要這個匯票的
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個人租車給公司代開發(fā)票按20%繳納個稅嗎?
波德老師
??|
提問時間:01/10 20:05
#稅務(wù)#
你好,是的,按20%繳納個稅
?閱讀? 97
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老師!您好!我想問一下工資薪金的賬載金額和實際發(fā)生金額什么情況下會不同?工資薪金的稅收金額是什么意思
琦禎異寶
??|
提問時間:01/10 20:03
#稅務(wù)#
您好,記賬,申報個稅,實發(fā),這3個條件同時滿足才能在稅前扣除,這就是稅收金額,當我們申報個稅但沒 有實發(fā)時就不能稅前扣除,這就存在差異
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老師,你好,通行費發(fā)票88.44元,可抵扣稅額2.59元,報銷現(xiàn)金支付的時候,賬務(wù)處理,怎么做會計分錄?
小敏敏老師
??|
提問時間:01/10 19:53
#稅務(wù)#
你好,同學(xué),可以做85.85 借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)2.59 貸:現(xiàn)金88.44
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請問代銷合同需要交印花稅嗎
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/10 19:53
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,代銷合同需要交印花稅。
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