問題已解決
請問增值稅留抵抵欠賬務(wù)處理怎么做呢?欠稅是以前年度的,用今年的留抵去抵減部分欠稅及滯納金后再繳納剩余未交的增值稅及滯納金。
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速問速答您好,實(shí)交部分
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ? 營業(yè)外支出? 貸:銀行
抵的部分
借:未分配利潤? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
01/10 22:04
84784963
01/10 22:06
老師,請問抵的部門為什么是借:未分配利潤呢
84784963
01/10 22:07
抵扣的部分滯納金又怎么做會計(jì)分錄呢,老師
84784963
01/10 22:08
老師,可以麻煩幫我看下嗎,這個(gè)是完稅憑證
琦禎異寶
01/10 22:23
好的,我截圖了,在洗澡,一會回復(fù)好不好
84784963
01/10 22:25
好的,老師,等你洗完澡來,別忘了回復(fù)我哈我一直等著。
琦禎異寶
01/10 22:56
對不起,我現(xiàn)在寫,剛洗好
84784963
01/10 22:57
沒事,老師,不著急,你慢慢講就好。
琦禎異寶
01/10 22:57
好的,,我正在寫,稍等?
琦禎異寶
01/10 23:02
?您好,您好,這個(gè)分錄是我的專管員分享的,實(shí)交的部分全部是未分配利潤,除了滯納金
借:未分配利潤 6763.55 ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2965.04+3230.54 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 283.98 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)用附加 113.59+170.39
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2965.04+3230.54 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 283.98+87.04 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)用附加 113.59+170.39 ?營業(yè)外支出 ?87.04+681.96 ?貸:銀行 ?7532.55
84784963
01/10 23:26
好的,老師,我先看看,有疑問我再請教你,感謝
琦禎異寶
01/10 23:28
好的呢,明天會及時(shí)回復(fù)的
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