問題已解決
老師:請(qǐng)教一下我應(yīng)付職工薪酬的借方余額有個(gè)0.01,查賬是之前的會(huì)計(jì)計(jì)提工資的時(shí)候貸方少計(jì)提了0.01,實(shí)計(jì)發(fā)工資比計(jì)提多0.01,這個(gè)是年初當(dāng)時(shí)的工資又是酒店裝修籌開期間的,全部計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了,每個(gè)月都有攤銷,那現(xiàn)在要在應(yīng)付職工工資貸方要補(bǔ)計(jì)提0.01,借方要計(jì)入到成本0.01到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,之前的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷都已經(jīng)攤銷了八九個(gè)月了,我都不知道調(diào)這個(gè)賬了
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速問速答您好,才0.01,不用調(diào)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 ,借:管理費(fèi)用-工資 0.01 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 0.01
01/10 20:31
84785014
01/10 20:34
好的知道了謝謝
琦禎異寶
01/10 20:37
?祝您 2025年愿你所想,皆你所愿! ?希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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