問題已解決

老師,我們之前暫估時(shí)直接將暫估的成本結(jié)轉(zhuǎn)了借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估,現(xiàn)在我要沖暫估發(fā)現(xiàn)原材料少了一筆入賬的,現(xiàn)在要怎么補(bǔ)做這一筆分錄

84785001| 提問時(shí)間:2023 12/01 11:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借應(yīng)付賬款,貸主營業(yè)務(wù)成本,借原材料,貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料。
2023 12/01 11:56
84785001
2023 12/01 12:02
是沖銷了這筆分錄再重新做一筆分錄嗎
郭老師
2023 12/01 12:04
對(duì)的,是的,是這么做的
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