問題已解決

就是我們給被**方開具了發(fā)票,給他們沖成本票,我作為**方內(nèi)賬應(yīng)該怎么做呢?發(fā)票我不應(yīng)該確認(rèn)收入吧,但是我不知道賬務(wù)處理怎么做,就是開給他們的收入怎么做,然后收到款怎么做賬呢

84784950| 提問時(shí)間:2023 10/08 16:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
實(shí)際是你單位的工程你做收入,你把全部的工程款都做收入,然后你發(fā)生的成本做成本里面支付的**費(fèi),你可以做銷售費(fèi)用,也可以做這個(gè)項(xiàng)目成本。
2023 10/08 16:38
郭老師
2023 10/08 16:38
內(nèi)賬按照實(shí)際業(yè)務(wù)來做就可以了,內(nèi)賬是你們自己實(shí)際做的工程吧。
84784950
2023 10/08 17:04
我們的工程全部都是**在別人頭上
郭老師
2023 10/08 17:09
你好,屬于你單位的職工嗎?簽訂了勞動(dòng)合同嗎?如果是的話,你單位賬上做工程施工工資
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