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2023年其他應(yīng)收款-張三(實際為預(yù)借工資) 誤計入管理費(fèi)用-其他 ,原憑證是借:管理費(fèi)用-其他1萬 貸:銀行存款1萬 并且匯算清繳時納稅調(diào)增了,現(xiàn)在應(yīng)付工資有余額需要通過其他應(yīng)收款沖銷,我的調(diào)整分錄是先紅沖之前的分錄:借:管理費(fèi)用-其他-1萬 貸:銀行存款-1萬,再寫正確的分錄:借:其他應(yīng)收款-張三 1萬,銀行存款1萬 ,沖銷應(yīng)付工資分錄:借:應(yīng)付工資 1萬 貸:其他應(yīng)收款-張三 1萬,可是這樣的話管理費(fèi)用-其他 -1萬會導(dǎo)致2024年的管理費(fèi)用減少,怎么調(diào)這個賬

84785022| 提問時間:10/05 11:22
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個的話,需要在做一筆? 借 管理費(fèi)用? ?貸 應(yīng)付工資
10/05 11:23
84785022
10/05 11:51
這樣的話,應(yīng)付工資又增多了,也不行啊
小鎖老師
10/05 14:47
但是你費(fèi)用,對應(yīng)的就是工資啊,這個的,您好
84785022
10/06 09:11
嗯嗯,可是管理費(fèi)用-工資和管理費(fèi)用-其他費(fèi)用也不能對沖吧?不對沖不是影響本年利潤了嗎
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