問題已解決

老師,我們?nèi)ツ陼汗懒斯芾碣M(fèi)用,分錄為: 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 1萬 貸:暫估費(fèi)用 ,今年發(fā)現(xiàn)無法取得發(fā)票,這樣做可以嗎: 沖減暫估 借:管理費(fèi)用 -1萬 貸 :暫估成本:-1萬 借:利潤分配-未分配利潤 1萬 貸;銀卡存款 1萬

84785021| 提問時(shí)間:2022 04/22 15:08
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
不可以。根本就沒有涉及到銀行存款
2022 04/22 15:10
文文老師
2022 04/22 15:15
匯算時(shí)做調(diào)增處理 現(xiàn)在支付 借:暫估費(fèi)用 貸:銀行存款
84785021
2022 04/22 15:12
老師 ,我們現(xiàn)在要把錢給人家 ,那怎么處理呢 未分配利潤在借方也不對(duì)吧
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~