問題已解決

想問一下,前一個月暫估成品入庫,但是掛應付供應商錯了。往月都是還沒收到發(fā)票做暫估,次月全部紅沖,重新暫估,那本月暫估的時候,重新掛正確的應付供應商,這樣可以嗎?

84785040| 提問時間:06/05 12:05
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好, 是的? 可以這么做的
06/05 12:06
84785040
06/05 12:06
嗯,應該審計的時候是可以這么解釋吧
東老師
06/05 12:07
是的 可以和審計解釋一下
84785040
06/05 12:07
好的,謝謝
東老師
06/05 12:08
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