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月底,結轉增值稅分錄怎么做?借應交稅費應交增值稅銷項稅額貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出未交增值稅借或者貸,借或者貸轉出未交增值稅借或者貸應交稅費未交增值稅。這樣對嗎?

84784978| 提問時間:2024 05/29 17:23
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速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!你好,沒有要求這樣做,是你這樣做沒什么問題。
2024 05/29 17:23
84784978
2024 05/29 17:27
科目余額表,轉出未交增值稅有余額在借方。對嗎?未交增值稅也是有余額在貸方負數(shù),這對嗎?
宋生老師
2024 05/29 17:29
你好 1.月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 2.月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——未交增值稅   貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅) 3.月份終了,將當月預繳的增值稅額自“應交稅費——預交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目 借:應交稅費——未交增值稅   貸:應交稅費——預交增值稅 4.當月交納以前期間未交的增值稅額 借:應交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款
84784978
2024 05/29 17:42
增值稅還存在多交的現(xiàn)象嗎?
宋生老師
2024 05/29 17:43
您好!是的,預交的時候
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