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個體戶應(yīng)交增值稅記多了1分錢。處理步驟,借,應(yīng)交增值稅0.01。貸營業(yè)外收入0.01,對不對?摘要要怎么寫??

84785038| 提問時間:04/21 16:49
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小黃老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學(xué)你這個增值稅多計提了1分錢嗎
04/21 16:50
84785038
04/21 16:51
對。賬上多記了1分。現(xiàn)在交完稅,應(yīng)交增值稅的貸方還有0.01元。
小黃老師
04/21 16:58
你好同學(xué)你可以在下次計提的時候少計提1分錢,或者把之前計提的分錄紅沖一分錢,紅沖的時候摘要這調(diào)整某月份計提增值稅
84785038
04/21 17:05
好的。先不管他了,下月少記一分吧。太麻煩。 還有個問題,比如我給銷售方付了1000元,他給我開990的發(fā)票。我不打算讓他重開也不能讓他退款。我寫了一張10元的收據(jù),借,到庫存現(xiàn)金可以嗎?如果可以的話我這筆賬要怎么記?
84785038
04/21 17:07
比如費這1000是費用類,我是借某某費用1000,還是借990?分別舉例,記1000和記990,這10元分別怎么處理?
小黃老師
04/21 21:03
借:費用990 貸:預(yù)收賬款990 退10元。 借:庫存現(xiàn)金-10元 貸:預(yù)收賬款-10
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