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2018年計提的應(yīng)交增值稅多計提了0.01,3月資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費:0.01,這分錢要如何處理?

84785018| 提問時間:2019 06/03 07:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你下次申報的時候多交一分錢就可以了
2019 06/03 08:46
樸老師
2019 06/03 08:49
跨年的也沒事,多交一分錢就可以了
樸老師
2019 06/03 08:57
那你直接沖銷多計提的那一分錢,或者下次計提的時候少計提一分
樸老師
2019 06/03 09:10
你計提分錄直接原分錄負數(shù)紅沖一分錢
84785018
2019 06/03 08:48
老師,跨年計提的,小規(guī)模,2018年計提,2019年1月
84785018
2019 06/03 08:56
關(guān)健是你想多交也不行,現(xiàn)在報表,錄入金額直接出稅額的,還有其他方法嗎?
84785018
2019 06/03 09:08
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