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老師,購(gòu)買原材料,票我們沒有收到?jīng)]有開給我們,錢我們也沒給,料入庫了,當(dāng)月還用料了,這個(gè)的分錄怎么做?

84785007| 提問時(shí)間:2023 08/15 19:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 購(gòu)買原材料,借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 領(lǐng)用,借:生產(chǎn)成本,貸:原材料?
2023 08/15 19:41
84785007
2023 08/15 19:43
錢勒?可是錢已經(jīng)給他了,也不欠他們的錢了
鄒老師
2023 08/15 19:48
請(qǐng)看你前后描述,相互矛盾啊
84785007
2023 08/15 19:51
不好意思老師,對(duì)不起,給錢了,我表述錯(cuò)了,不好意思
鄒老師
2023 08/15 19:52
你好 購(gòu)買原材料沒有收到發(fā)票,借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 給錢了,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款? 領(lǐng)用,借:生產(chǎn)成本,貸:原材料?
84785007
2023 08/15 20:05
老師,借預(yù)付的那個(gè)科目可不可以換成應(yīng)付對(duì)不對(duì)還是應(yīng)收,不用預(yù)收預(yù)付科目可不可以?
鄒老師
2023 08/15 20:08
你好,如果不涉及預(yù)付賬款科目,第二個(gè)分錄可以計(jì)入 應(yīng)付賬款的借方核算
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