問(wèn)題已解決

老師,我是按季申報(bào)的小規(guī)模納稅人,今年2月發(fā)生3%征收率的應(yīng)稅業(yè)務(wù)原本要開具1%普票的,錯(cuò)開成3%了。是在2022年4月做的沖紅后開具了1%的普票?,F(xiàn)在我們申報(bào)二季度的增值稅,我們二季度開具了70萬(wàn)的免稅普票和一張1%的普票如何填報(bào)申報(bào)表呀?

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/03 10:12
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,全部按免稅填報(bào)即可。
2022 07/03 10:17
84784955
2022 07/03 10:18
老師填報(bào)哪些表的哪些欄次呀?
王雁鳴老師
2022 07/03 10:21
同學(xué)你好,一般情況下,填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,填寫后保存自動(dòng)帶到主表了。
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