就是關(guān)于計(jì)提所得稅結(jié)轉(zhuǎn)的問(wèn)題 按我的理解,我月末的時(shí)候應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后得出我報(bào)表上面的利潤(rùn)總額,然后按利潤(rùn)總額這個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)提所得稅 但在如果又把所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面的話(huà),相當(dāng)于我的利潤(rùn)總額減少了呀 這樣就是我報(bào)表上的凈利潤(rùn)了呀 是不是我的帳套抓取的數(shù)據(jù)不對(duì),它只是抓取本年利潤(rùn)科目的余額數(shù),所以報(bào)表反應(yīng)出來(lái)的數(shù)據(jù)就不對(duì)
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答結(jié)轉(zhuǎn)損益之前 ,你就要根據(jù)收入成本費(fèi)用的發(fā)生額計(jì)算出利潤(rùn)總額,計(jì)算需要繳納的所得稅,計(jì)提所得稅之后,在結(jié)轉(zhuǎn)損益的
2022 05/05 17:00
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- 老師,年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),是把利潤(rùn)總額的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn),還是把凈利潤(rùn)的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)? 331
- 1.今年企業(yè)所得稅多計(jì)提怎么調(diào)賬 2.賬上每次都多計(jì)提所得稅 跟報(bào)表有差 賬上:結(jié)轉(zhuǎn)損益后得出的利潤(rùn)總額去計(jì)提企業(yè)所得稅 再結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用到本年利潤(rùn) 報(bào)表:是按照帳上的數(shù)據(jù) 就是就差額 是不是我報(bào)表的企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)是減完企業(yè)所得稅費(fèi)用 不是很明白 943
- 計(jì)提所得稅的順序是怎么樣的?先結(jié)轉(zhuǎn)損益,看報(bào)表的利潤(rùn)總額,計(jì)算出應(yīng)該計(jì)提所得稅?再結(jié)轉(zhuǎn)所得稅,本年利潤(rùn)? 2087
- 所得稅問(wèn)題: 計(jì)提時(shí) 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅。 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用 計(jì)提的時(shí)候根據(jù)本年利潤(rùn)數(shù)據(jù)來(lái)的,那么這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該是科目余額表可以查到,問(wèn)題是做完這筆計(jì)提后,我們?cè)履┙Y(jié)轉(zhuǎn)又做了本年利潤(rùn)的科目,那么這樣本年利潤(rùn)的數(shù)據(jù)不是變了嗎?那我做計(jì)提時(shí)根據(jù)的本年利潤(rùn)數(shù)據(jù)是正確的嗎? 有點(diǎn)暈。 是不是他們是一個(gè)先后關(guān)系? 1605
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- 老師,請(qǐng)問(wèn)下,我4月份計(jì)提城建稅借營(yíng)業(yè)稅金及附加38.19,貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅38.19,5月交城建稅時(shí)借營(yíng)業(yè)稅金附加38.19,貸銀行存款38.19,我發(fā)現(xiàn)5月交稅的科目錯(cuò)了,在10月調(diào)整的時(shí)候,我直接借營(yíng)業(yè)稅金附加38.19紅字,借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅藍(lán)字38.19,請(qǐng)問(wèn)下我這邊調(diào)整的賬務(wù)是這樣做嗎? 19小時(shí)前
- 您好!請(qǐng)問(wèn):我單位軟件著作權(quán)(無(wú)形資產(chǎn))無(wú)償轉(zhuǎn)讓給A公司,A公司出具了評(píng)估報(bào)告,評(píng)估價(jià)值50萬(wàn),我單位轉(zhuǎn)讓這筆無(wú)形資產(chǎn)需要交增值稅么?是按50萬(wàn)交么? 謝謝老師! 昨天
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