問題已解決
您好!請問:我單位軟件著作權(無形資產(chǎn))無償轉讓給A公司,A公司出具了評估報告,評估價值50萬,我單位轉讓這筆無形資產(chǎn)需要交增值稅么?是按50萬交么? 謝謝老師!
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速問速答你好,這個我給您看看啊
01/14 04:12
m76229466
01/14 10:20
好的,辛苦老師另外,如果需要交增值稅,計提和繳納的會計分錄如何做呢?麻煩您了
m76229466
01/14 10:20
好的,辛苦老師另外,如果需要交增值稅,計提和繳納的會計分錄如何做呢?麻煩您了
m76229466
01/14 10:21
好的,辛苦老師另外,如果需要交增值稅,計提和繳納的會計分錄如何做呢?麻煩您了
東老師
01/14 10:21
這個是等于是你們把無形資產(chǎn)賣了是需要交稅的,涉及增值稅附加稅
m76229466
01/14 10:21
好的,辛苦老師另外,如果需要交增值稅,計提和繳納的會計分錄如何做呢?麻煩您了
東老師
01/14 10:21
這個可能是白給給別人了,對嗎?
m76229466
01/14 11:59
辛苦您了!如果需要交增值稅,計提的會計分錄如何做呢,感謝
東老師
01/14 11:59
借營業(yè)外支出 貸無形資產(chǎn) 應交稅費應交增值稅銷項稅額
m76229466
01/14 14:29
就相當于白送給別人了,轉讓合同是零元。我交增值稅必須按評估價值50萬的基數(shù)計算么?謝謝老師
東老師
01/14 14:30
對,得按照這個價格來計算的
m76229466
01/14 15:05
謝謝老師,如果這個無形資產(chǎn)是無償轉讓給對方,相當于參股,評估價也是50萬,做長期股權投資的話,會計分錄該怎么做呢?
東老師
01/14 15:05
借,長期股權投資貸,無形資產(chǎn),應交稅費,應交增值稅
m76229466
01/14 15:21
謝謝老師,長期股權投資和無形資產(chǎn)賬面價值都是50萬,加上增值稅,借貸雙方不平了,可以把計提的增值稅額做成以下分錄么:
借 營業(yè)外支出,
貸:應交增值稅 / 銷項稅額
東老師
01/14 15:22
沒問題,那可以進入到營業(yè)外支出里面
m76229466
01/14 15:37
謝謝老師,您辛苦了,非常感謝
東老師
01/14 15:38
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!
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