問題已解決
請問老師: 我預(yù)收了客戶的貨款: 借:銀行 貸:預(yù)收 下月我開票的分錄是這樣子寫的: 借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 由于本月收款做了預(yù)收,次月開票做了應(yīng)收,然后一個是預(yù)收,一個是應(yīng)收,每次月底的時候我還要進行預(yù)收和應(yīng)收對沖,這樣子操作有沒有問題? 每月的科目對沖,還是說次月直接做預(yù)收就不用對沖了? 每月的科目對沖這個做法有沒有問題的?還是說多久對沖一次合適呢?應(yīng)當(dāng)在幾月份呢?
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速問速答你好,開票處理不對
借預(yù)收賬款,不是應(yīng)收賬款
2022 02/23 11:24
佟老師
2022 02/23 11:25
不用再設(shè)置應(yīng)收,直接沖預(yù)收賬款
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