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小規(guī)模納稅人,二季度開了100萬發(fā)票,10月申報納稅,11月紅沖,然后重新開了90萬,請問增值稅怎么申報?報負數嗎

84784973| 提問時間:2022 01/10 14:51
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你這樣會負數 10萬的。 報不了負數的; 要去大廳報
2022 01/10 14:51
84784973
2022 01/10 15:49
四季度紅沖普票60萬,專票40萬(之前都已繳納過增值稅,按1%,交了1萬) 開正數普票10萬 以上都是不含增值稅金額,這個月的增值稅申報表怎么填寫呢
meizi老師
2022 01/10 15:54
你好;? ?你這個負數了。 要去大廳報哈? 。 我們負數都報不了 要去大廳報才行的??
84784973
2022 01/10 15:56
大廳報也要填數據的嘛,我就不知道咋填,老師可以指導一下嗎
meizi老師
2022 01/10 16:00
?你好;? ? ?寫負數去報。 按你實際發(fā)生的 來寫? ? 比如? 你超過了45萬了 ;? ?你發(fā)票 專票寫? 1-3欄次里面的1欄和專票欄次 寫 -60萬? ? ?; 普票寫? ?1-3欄次里面的? ? 普票欄次里面去寫-30萬? ? ? ? ? ? 實際你是 負數了 90萬??
84784973
2022 01/10 16:08
增值稅原本是3%,之前交稅的時候填寫了減免2% 現在負數的話,這個還要填嗎
meizi老師
2022 01/10 16:22
?你好 ;? ?要寫的。按你負數部分來寫? ? ??
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