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紅沖了23年12月發(fā)票100萬重新開了一張發(fā)票90萬在24年要補稅嗎?

84785039| 提問時間:03/20 16:21
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小路老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,不需要補稅,23年紅沖那部分稅額可以抵扣
03/20 16:22
84785039
03/20 16:25
發(fā)票是12月份100萬已經(jīng)做賬做成本了,24奶奶紅沖重新開票90萬,差額10萬,不要補23年企業(yè)所得稅和增值稅嗎
小路老師
03/20 16:28
您意思是23年開票了100萬,這部分在24年紅沖了?那就需要繳納的,所得稅匯算清繳需要調(diào)整成本
84785039
03/20 16:29
怎么調(diào)整呢?需要怎么操作呢?
小路老師
03/20 16:33
申報在成本那張表格根據(jù)實際成本來填寫即可
84785039
03/20 16:35
難道要我補100萬的25%企業(yè)所得稅嗎?
小路老師
03/20 16:37
不用,你把100萬改成90萬,需要補10萬的
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