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老師?,小規(guī)模納稅人,去年按1%開的稅票,今年二季度做了紅沖,現(xiàn)在申報(bào)二季度增值稅,這個(gè)紅沖的要怎么報(bào)稅呢?

84785005| 提問時(shí)間:2022 07/05 11:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你這個(gè)月有其他的銷售額嗎?這個(gè)是普通發(fā)票的嗎?如果是的話,之前沒有交稅的,在第十欄或者是12欄里面填寫超過45萬的在的12 不超過的,在10藍(lán)。
2022 07/05 11:53
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