問題已解決

老師好,我公司一般納稅人,10月開票100萬,11月初已繳納增值稅等相關(guān)稅費;現(xiàn)在確定這個100萬開錯了,對方不會給錢了,11月開票金額為0,可以紅沖這個10月份開的100萬發(fā)票嗎

84785004| 提問時間:2023 11/30 09:43
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,可以紅沖這個100萬的發(fā)票的,沒問題
2023 11/30 09:44
84785004
2023 11/30 09:47
那到時申報表顯示負(fù)數(shù)怎么辦呢,因為稅務(wù)局不可能退稅呢
家權(quán)老師
2023 11/30 09:49
留在以后抵減要交的增值稅
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