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實(shí)務(wù)
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老師好,我公司一般納稅人,10月開票100萬,11月初已繳納增值稅等相關(guān)稅費(fèi);現(xiàn)在確定這個(gè)100萬開錯(cuò)了,對(duì)方不會(huì)給錢了,11月開票金額為0,可以紅沖這個(gè)10月份開的100萬發(fā)票嗎
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老師好,我公司一般納稅人,10月開票100萬,11月初已繳納增值稅等相關(guān)稅費(fèi);現(xiàn)在確定這個(gè)100萬開錯(cuò)了,對(duì)方不會(huì)給錢了,11月開票金額為0,可以紅沖這個(gè)10月份開的100萬發(fā)票嗎