問(wèn)題已解決
老師,你好,由于調(diào)函供應(yīng)商暫未正?;睾?,當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出20萬(wàn)元。借:未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 到了本期供應(yīng)商回復(fù)正常,在增值稅申報(bào)里,進(jìn)項(xiàng)稅額-20萬(wàn)元,可抵扣20萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在分錄又是怎樣出呢?
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速問(wèn)速答你好,你第一步分錄借方應(yīng)該用應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2020 03/26 15:47
84785036
2020 03/26 15:59
到了本期供應(yīng)商回復(fù)正常,在增值稅申報(bào)里,進(jìn)項(xiàng)稅額-20萬(wàn)元,可抵扣20萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在分錄又是怎樣出呢?
小云老師
2020 03/26 16:00
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84785036
2020 03/26 16:15
老師,為什么要放應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,本月在購(gòu)進(jìn)原材料的時(shí)候就是入了科目借方:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,第一步就放在應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
小云老師
2020 03/26 16:16
因?yàn)槟氵@個(gè)后面是要抵扣的,如果是不扣了就直接進(jìn)成本
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