只開了一張紅字的增值稅專用發(fā)票,申報(bào)怎么填報(bào)
【問題】
本期只開了一張紅字的增值稅銷售專用發(fā)票,申報(bào)怎么填報(bào)?附加稅需要做紅字申報(bào)嗎?
【答案】
在附表一開具增值稅專用發(fā)票列按負(fù)數(shù)填寫申報(bào)。增值稅附加不需要進(jìn)行負(fù)數(shù)申報(bào)。
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