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老師您好,一般納稅人,沒有進賬發(fā)票的貨物,能出口嗎?只出口不退稅可以嗎?
小菲老師
??|
提問時間:11/21 13:09
#稅務#
同學,你好 可以出口,但是不能退稅
?閱讀? 143
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做納稅調(diào)增,都是調(diào)損益類科目
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/21 13:05
#稅務#
您好,是的,這個調(diào)的是損益類科目
?閱讀? 134
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如果私戶給公戶轉(zhuǎn)賬可以原路返回嗎?
樸老師
??|
提問時間:11/21 13:01
#稅務#
同學你好 這個可以的
?閱讀? 437
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去公司上班,實際開票是A,發(fā)票上的開票員名字是B, 涉及到虛開發(fā)票,A會不會受到牽連呀?
小菲老師
??|
提問時間:11/21 12:56
#稅務#
同學,你好 實際開票是A,有證明嗎?
?閱讀? 155
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老師你好,請教一下,我們公司是做太陽能光伏發(fā)電設(shè)備安裝的。但營業(yè)執(zhí)照上面的第一條是技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣。按照營業(yè)執(zhí)照上的主營業(yè)務我們不是安裝業(yè)是嗎?那要不要變更營業(yè)執(zhí)照?謝謝!
樸老師
??|
提問時間:11/21 12:50
#稅務#
關(guān)于主營業(yè)務判定 營業(yè)執(zhí)照的范圍比較寬泛,技術(shù)服務等也可以涵蓋太陽能光伏發(fā)電設(shè)備安裝業(yè)務,因為安裝過程也涉及技術(shù)應用。但嚴格來講,安裝業(yè)務特征明顯,和單純技術(shù)服務有差異。 變更與否的考慮 如果當前營業(yè)執(zhí)照范圍對業(yè)務開展(如招投標、資質(zhì)辦理、稅務核定等)沒有阻礙,可以暫不變更。但如果經(jīng)常因營業(yè)執(zhí)照范圍與實際業(yè)務不符而遇到問題,比如無法順利申請安裝相關(guān)資質(zhì)或享受安裝行業(yè)的稅收優(yōu)惠等,建議變更營業(yè)執(zhí)照,增加設(shè)備安裝相關(guān)內(nèi)容。
?閱讀? 133
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我們公司購買的個人提供的運輸服務。稅務局帶開的發(fā)票。我們公司需要代扣代繳個人所得稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/21 12:47
#稅務#
您好,這個個人交的是經(jīng)營所得,公司報不了
?閱讀? 152
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老師,合作社農(nóng)膜回收勞務費免稅嗎?
樸老師
??|
提問時間:11/21 12:42
#稅務#
合作社從事農(nóng)膜回收勞務符合條件的可以免稅。 增值稅方面 如果是與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)相關(guān)的農(nóng)膜回收服務,屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務,可享受增值稅免稅政策。這是因為農(nóng)膜回收有助于農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境的保護和可持續(xù)發(fā)展,符合國家對農(nóng)業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持的政策導向。 所得稅方面 從事農(nóng)膜回收勞務取得的收入在計算企業(yè)所得稅時也可能有優(yōu)惠。其符合從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項目的所得減免征收企業(yè)所得稅的范圍,不過具體要看是否符合相關(guān)細則要求。
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殘保金稅率是多少 優(yōu)惠政策有哪些
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/21 12:41
#稅務#
殘保金的稅率是0.5%-1%。其優(yōu)惠政策包括分檔減繳、暫免征收以及免征政策等。 殘保金稅率: 根據(jù)《財政部關(guān)于調(diào)整殘疾人就業(yè)保障金征收政策的公告》(財政部公告2019年第98號),企業(yè)應當按照上一年度職工工資總額的0.5%-1%繳納殘保金。具體比例由各省、自治區(qū)、直轄市人民政府根據(jù)本地區(qū)的實際情況規(guī)定。例如,北京為1.7%,上海為1.6%。 殘保金優(yōu)惠政策: 分檔減繳:用人單位安排殘疾人就業(yè)比例達到1%(含)以上但未達到1.6%的,按規(guī)定應繳費額的50%繳納殘保金;安排殘疾人就業(yè)比例在1%以下的,按規(guī)定應繳費額的90%繳納殘保金。 暫免征收:在職職工人數(shù)在30人(含)以下的企業(yè),繼續(xù)免征殘疾人就業(yè)保障金。 免征政策:對安排殘疾人就業(yè)達到規(guī)定比例的企業(yè),經(jīng)殘聯(lián)機構(gòu)年審后,不需要繳納殘保金。 按月計算:從2022年起,用人單位安排殘疾人就業(yè)人數(shù)按月計算,不得以全年安排殘疾人總數(shù)平均后計入用人單位每月安排殘疾人就業(yè)人數(shù)。
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旅游公司報增值稅是按差額征收的銷售收入報稅嘛
樸老師
??|
提問時間:11/21 12:41
#稅務#
同學你好 是差額納稅的就是按差額納稅申報
?閱讀? 151
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老師,我們是天然氣銷售及運輸公司,最近在辦理危險品運輸資格證,統(tǒng)計局讓我們給他們提供財務報表,這個給他們真實的報表嗎,有風險嗎
廖君老師
??|
提問時間:11/21 12:35
#稅務#
您好,這個報表是電子稅務局申報的,給統(tǒng)計局沒事的
?閱讀? 156
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外貿(mào)公司,之前開的工廠進項采購發(fā)票,單位開錯了,做退稅時候比對不上,過了三四個月才發(fā)現(xiàn),工廠那邊已經(jīng)注銷了,沒法重新開了,這個有沒有相關(guān)條文解決辦法
小菲老師
??|
提問時間:11/21 12:25
#稅務#
同學,你好 沒辦法,你們要找專管員,看看有什么辦法
?閱讀? 141
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老師,個體戶(核定,未建帳)轉(zhuǎn)企業(yè),新企業(yè)與個體戶留下來的資產(chǎn)與存貨如何轉(zhuǎn)到公司
樸老師
??|
提問時間:11/21 12:25
#稅務#
資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)方式 對于個體戶的資產(chǎn)和存貨,可以通過投資入股的方式轉(zhuǎn)到新企業(yè)。個體戶將資產(chǎn)和存貨作為對新企業(yè)的投資,根據(jù)評估價值入賬,同時增加新企業(yè)的實收資本。 稅務處理要點 這種劃轉(zhuǎn)可能涉及增值稅和所得稅。如果符合相關(guān)稅收政策規(guī)定的資產(chǎn)重組條件,有可能減免增值稅等。在所得稅方面,也要看是否符合特殊稅務處理的要求,避免重復征稅。 手續(xù)辦理 要辦理資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變更手續(xù),如房產(chǎn)、車輛等資產(chǎn)的過戶,同時要準備好資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)的協(xié)議、評估報告等文件作為記賬和辦理手續(xù)的依據(jù)。
?閱讀? 133
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老師,旅行社開發(fā)票選擇差額征稅,全額開票,我的收入10萬,成本8萬,我開票選擇了差額征稅全額開票10萬,那這樣的話我還能差額交稅,按2萬收入報稅嗎
Fenny老師
??|
提問時間:11/21 12:11
#稅務#
同學你好 選擇差額征稅,全額開票,是增值稅按照差額計算。所得稅收入還是要按照10萬元報吧。
?閱讀? 161
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老師物業(yè)公司開票代收水電費,按照差額繳納,是收了業(yè)主多少就開多少發(fā)票,然后供電部門再給物業(yè)公司開具發(fā)票嗎,怎么操作這個差額呢
樸老師
??|
提問時間:11/21 12:09
#稅務#
發(fā)票開具 物業(yè)公司代收水電費,可以按向業(yè)主收取的全額開具發(fā)票。也可以使用差額征稅開票功能開具發(fā)票,發(fā)票備注欄會自動打印 “差額征稅” 字樣。 差額操作 供電部門給物業(yè)公司開具發(fā)票作為成本列支。在申報納稅時,通過填寫增值稅納稅申報表附列資料(三),將向業(yè)主收取的全部價款和價外費用填入 “本期服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價額” 欄,將支付給供電部門的費用填入 “本期發(fā)生額” 欄,系統(tǒng)自動計算出差額計稅的銷售額和應納稅額來實現(xiàn)差額納稅。
?閱讀? 187
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其他應付款轉(zhuǎn)為實收資本需要交稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/21 11:57
#稅務#
公司需要交印花稅的哈
?閱讀? 397
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長期待攤費用-開辦費-銀行利息,可以直接入財務費用。做調(diào)整科目?
文文老師
??|
提問時間:11/21 11:56
#稅務#
可以直接入財務費用
?閱讀? 147
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總公司在2021年支付的費用,開票開了總公司的名稱,總公司沒有按時入賬,這些費用都是用在分公司身上的,2024年分公司入賬借:管理費用-50萬,貸:其他應付款-總公司50萬,分公司就掛著欠總公司50萬元,那總公司應該怎么做分錄呢?
樸老師
??|
提問時間:11/21 11:55
#稅務#
總公司應做如下分錄: 借:其他應收款 - 分公司 50 萬 貸:以前年度損益調(diào)整(假設(shè)費用符合規(guī)定可追溯調(diào)整)50 萬。 同時,還需要考慮對以前年度所得稅等相關(guān)事項的調(diào)整。
?閱讀? 147
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你好,老師,匯款手續(xù)費,承兌貼息費,貸款利息,銀行開具的增值稅發(fā)票,能正常抵扣嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/21 11:54
#稅務#
跟貸款和貼現(xiàn)相關(guān)的費用不能抵扣,其他的可以
?閱讀? 149
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老師,小規(guī)模能開具13%的發(fā)票嗎
文文老師
??|
提問時間:11/21 11:53
#稅務#
小規(guī)模,不能開具13%的發(fā)票
?閱讀? 152
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增值稅申報表附表一中未開具發(fā)票這一欄可不可以填負數(shù),因為上個月我們有未開票數(shù)據(jù)100萬填在了這一欄是交了稅的,這個月我們把這100萬開了,那附表一未開具發(fā)票這一欄是不是填-100萬
宋生老師
??|
提問時間:11/21 11:53
#稅務#
你好可以填負數(shù),但是填負數(shù)的話可能會要上門申報。
?閱讀? 203
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開進來的是金屬制品單位 “米\' 開出去按照”批“ 可以嗎?
文文老師
??|
提問時間:11/21 11:52
#稅務#
若是偶爾,是可以的
?閱讀? 159
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老師好,如果有些費用無法區(qū)分是計入在建工程還是其他項目,可以全部計入在建工程嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/21 11:50
#稅務#
沒明白為啥無法區(qū)分呢?你要做好內(nèi)部管理,嚴格物資出入庫,費用報銷要寫明用途
?閱讀? 190
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公司二手車出售怎么做賬報稅
宋生老師
??|
提問時間:11/21 11:49
#稅務#
你好,你們這個車之前是當固定資產(chǎn)核算的,是不是?
?閱讀? 172
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去年客戶給我開具的紙質(zhì)發(fā)票找不到了,我要怎么查,還是找客戶再給我重新打印么
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/21 11:46
#稅務#
《國家稅務總局關(guān)于增值稅發(fā)票綜合服務平臺等事項的公告》(國家稅務總局公告2020年第1號)規(guī)定,納稅人同時丟失已開具增值稅專用發(fā)票或機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),可憑加蓋銷售方發(fā)票專用章的相應發(fā)票記賬聯(lián)復印件,作為增值稅進項稅額的抵扣憑證、退稅憑證或記賬憑證。 丟失普通發(fā)票聯(lián),要取得發(fā)票的記賬聯(lián)復印件,由提供記賬聯(lián)復印件單位出具相關(guān)證明,并由提供人簽章。證明相關(guān)要點:與原件核對無誤,加蓋原件保存單位公章或個人簽章。
?閱讀? 154
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假設(shè)注冊資金5萬,已經(jīng)實際繳納,未分配利潤有100萬,現(xiàn)在百分之百轉(zhuǎn)讓股份,個稅是按照95萬算,還是按照100萬算呢?
宋生老師
??|
提問時間:11/21 11:43
#稅務#
個稅,是按照95萬來算的。
?閱讀? 153
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你好,老師,公司付材料款,三次累計累計付款金額為89911元,開票為89911.15元,合同為89911.15元,就是付款舍掉優(yōu)惠了0.15元,這樣,在稅務合規(guī)嗎?
宋生老師
??|
提問時間:11/21 11:41
#稅務#
你好,這個沒關(guān)系的,不用擔心。
?閱讀? 137
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企業(yè)稅負率怎么計算,需要分增值稅稅負率嗎,還是所有的稅加起來呢?多少合理
宋生老師
??|
提問時間:11/21 11:41
#稅務#
你好,這個是用實際繳納的稅金除以不含稅收入。 比如你算增值稅稅負,就是用繳納的增值稅稅金除以不含稅收入。
?閱讀? 180
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比如,預收一年會員12個月,我送你1個月,那我是確認了13個月收入的,但是送的那個月,我分攤的時間是沖收入,還是計費用呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/21 11:39
#稅務#
意思是12個月的收入按13月分攤確認就是
?閱讀? 293
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老師好,我司在注冊地沒有生產(chǎn)加工了,需要去稅局變更公司類型嗎?由原來的生產(chǎn)型企業(yè)變更為貿(mào)易公司嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/21 11:38
#稅務#
可以變更的,刪除生產(chǎn)加工的經(jīng)營范圍
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2018年企業(yè)所得稅稅率多少
文文老師
??|
提問時間:11/21 11:38
#稅務#
2018年企業(yè)所得稅的基本稅率為25%。
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