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付款采購(gòu)原材料記到了預(yù)付,但是材料沒(méi)有發(fā)票,咋沖賬啊
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/22 09:36
#稅務(wù)#
先按暫估入賬 借:原材料 貸:預(yù)付賬款 待收到發(fā)票時(shí) 先用紅字沖銷上述暫估分錄 借:原材料(紅字) 貸:預(yù)付賬款(紅字) 再按發(fā)票金額入賬 借:原材料 貸:預(yù)付賬款 如果最終無(wú)法取得發(fā)票,暫估入賬的原材料成本在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需做納稅調(diào)整。
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協(xié)會(huì)探望生病的員工做賬附住院小結(jié)可以嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/22 09:36
#稅務(wù)#
你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題。
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我們酒店安裝了充電樁,如果有客人充電后要求開(kāi)充電的發(fā)票,我們?cè)撛趺撮_(kāi)呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/22 09:35
#稅務(wù)#
你好,對(duì)的 就是開(kāi)電費(fèi)的發(fā)票 供電*電費(fèi)
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工作服計(jì)入哪個(gè)科目?工作餐計(jì)入哪里
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/22 09:35
#稅務(wù)#
第一個(gè)工作服如果是需要?jiǎng)趧?dòng)保護(hù)的,做勞保里面根據(jù)使用部門(mén)管理費(fèi)用,勞?;蚴侵圃熨M(fèi)用勞保 工作餐管理費(fèi)用福利費(fèi)或制造費(fèi)用福利費(fèi)
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A供應(yīng)商已注銷,還有發(fā)票未開(kāi)給我司??梢宰屍湫伦?cè)的B公司把發(fā)票開(kāi)給我們么,需要什么資料。沒(méi)進(jìn)項(xiàng),增值稅無(wú)法抵扣
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/22 09:34
#稅務(wù)#
可以讓其新注冊(cè)的B公司把發(fā)票開(kāi)給我們 讓出具委托收款證明
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老師,老板的車以租的方式給公司用去開(kāi)發(fā)票,是開(kāi)什么發(fā)票?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/22 09:32
#稅務(wù)#
開(kāi)具經(jīng)營(yíng)租賃發(fā)票
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公司沒(méi)有出口的關(guān)單,如果有很多國(guó)際代理運(yùn)費(fèi),報(bào)關(guān)費(fèi),和港雜費(fèi)的發(fā)票,這樣公司有什么稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/22 09:32
#稅務(wù)#
增值稅方面 如果沒(méi)有對(duì)應(yīng)的出口關(guān)單,卻有大量國(guó)際代理運(yùn)費(fèi)、報(bào)關(guān)費(fèi)和港雜費(fèi)等與出口相關(guān)的費(fèi)用發(fā)票,可能導(dǎo)致增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額無(wú)法合理抵扣。這些費(fèi)用通常是與出口業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)的,如果沒(méi)有出口業(yè)務(wù)支撐,稅務(wù)機(jī)關(guān)可能質(zhì)疑進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的合理性,存在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的風(fēng)險(xiǎn)。 企業(yè)所得稅方面 這些費(fèi)用在企業(yè)所得稅前扣除可能受到質(zhì)疑。沒(méi)有出口業(yè)務(wù)作為支撐,這些費(fèi)用可能被認(rèn)為與企業(yè)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān),稅務(wù)機(jī)關(guān)可能不允許在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)扣除這些費(fèi)用,從而導(dǎo)致企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額增加,多繳納企業(yè)所得稅。
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老師,公司實(shí)收資本100萬(wàn),想把利潤(rùn)做虧,慢慢把實(shí)收資本虧沒(méi)了去,但是又想繳納企業(yè)所得稅,能不能把招待費(fèi)和福利費(fèi)多做,利潤(rùn)虧得,企業(yè)所得稅匯算清繳再調(diào)整繳納企業(yè)所得稅,或者還有其它思路沒(méi) 不能清除明白解答的老師不要回答,浪費(fèi)時(shí)間彼此時(shí)間
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/22 09:32
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 那就是收入小于成本費(fèi)用科目 招待費(fèi)和福利費(fèi)做多點(diǎn)也可以 這兩個(gè)是按比例調(diào)增繳納所得稅的
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老師好,請(qǐng)問(wèn)建筑公司預(yù)收款怎么開(kāi)票不用交增值稅?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/22 09:31
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)按規(guī)定,就是要預(yù)交的 跟你怎么開(kāi)發(fā)票沒(méi)關(guān)系。
?閱讀? 136
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老師,請(qǐng)問(wèn)防腐剛工程的一般納稅人開(kāi)發(fā)票的稅率是多少?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/22 09:30
#稅務(wù)#
防腐剛工程的一般納稅人開(kāi)發(fā)票的稅率是 9%
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汽車充電單樁折扣年限及殘值率
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/22 09:29
#稅務(wù)#
可按工具 ,器具類,5年,殘值率5%
?閱讀? 149
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外貿(mào)不退稅可以嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/22 09:28
#稅務(wù)#
外貿(mào)不退稅可以的
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請(qǐng)問(wèn)公司簽了一份消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)合同需要申報(bào)印花稅嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/22 09:25
#稅務(wù)#
消防維護(hù)保養(yǎng)屬于印花稅中的“加工承攬合同”稅目。
?閱讀? 157
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你好,老師。公司是制造家具廠,經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)沒(méi)有租家具的,現(xiàn)實(shí)卻發(fā)生了怎么辦。
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/22 09:22
#稅務(wù)#
偶爾是可以超范圍開(kāi)具的
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老師,賬上實(shí)收資本如何能轉(zhuǎn)回到法人個(gè)人賬戶中,而不繳納個(gè)人所得稅。借款的就不考慮了,還得換回去
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/22 09:20
#稅務(wù)#
賬上實(shí)收資本的錢,可通過(guò)報(bào)銷,發(fā)工資等方式
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你好老師,我想咨詢一下,我們公司是自然人獨(dú)資,沒(méi)有員工,只有自己一個(gè)人在經(jīng)營(yíng),報(bào)稅的話,是不是要報(bào) 企業(yè)所得稅 也要報(bào)個(gè)稅—經(jīng)營(yíng)所得稅?
立峰老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/22 09:19
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,自然人獨(dú)資,主稅一般有增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,印花稅,個(gè)稅,個(gè)稅是按工資薪金所得申報(bào),
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老師早上好!請(qǐng)問(wèn)以前用UK的時(shí)候在稅務(wù)局領(lǐng)用的空白電子發(fā)票怎么作廢?現(xiàn)在稅務(wù)局要求把2023年以前領(lǐng)用的空白電子發(fā)票作廢
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/22 09:19
#稅務(wù)#
UK空白電子發(fā)票,在UK中沒(méi)看到作廢功能,是在大廳讓工作人員處理的
?閱讀? 167
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老師:企業(yè)2023年員工28人,2023年工資總額3992011元,當(dāng)?shù)厣夏暝诼毠て骄べY137655.55(即13851的2倍),那么我現(xiàn)在申報(bào)殘保金,“上年在職職工工資總額””上年在職職工人數(shù)“如何填?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/22 09:17
#稅務(wù)#
你好,28是平均人數(shù)嗎 是的話分別填寫(xiě)39920151和28
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拿了一片地8萬(wàn)平米,建了一些商鋪建筑面積2.5萬(wàn)平米,城鎮(zhèn)土地使用稅如何交呢?是直接減去2.5萬(wàn)平米,還是減去這商鋪產(chǎn)權(quán)證上分?jǐn)偟耐恋孛娣e呢?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/22 09:17
#稅務(wù)#
應(yīng)減去商鋪產(chǎn)權(quán)證上分?jǐn)偟耐恋孛娣e來(lái)計(jì)算城鎮(zhèn)土地使用稅。因?yàn)槌擎?zhèn)土地使用稅是對(duì)實(shí)際占用的土地面積征稅,商鋪分?jǐn)偟耐恋孛娣e才是實(shí)際占用應(yīng)稅土地的準(zhǔn)確計(jì)量。
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老師,個(gè)稅扣稅的計(jì)算方法有么?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/22 09:15
#稅務(wù)#
累計(jì)預(yù)交工資個(gè)稅公式: 本月應(yīng)交個(gè)人所得稅=(累計(jì)應(yīng)付工資收入-累計(jì)扣除金額)*稅率-速算扣除數(shù)-累計(jì)預(yù)交稅: 工資薪金累計(jì)預(yù)交個(gè)稅實(shí)例:假設(shè)李總是公司財(cái)務(wù)總監(jiān),每月工資收入16000元,每月五險(xiǎn)一金個(gè)人承擔(dān)部分總計(jì)金額為2500元??傆?jì)每月在預(yù)繳個(gè)稅時(shí)可以扣除3000元的附加費(fèi)用扣除。求李總每個(gè)月預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅是多少? 1月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*3%=165 2月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*2 *3%-165=165 3月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*3 *3%-165*2=165 4月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*4 *3%-165*3=165 5月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*5 *3%-165*4=165 6月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*6 *3%-165*5=165 7月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*7 *10%-2520-165*6=340 8月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*8 *10%-2520-165*6-340=550 9月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*9 *10%-2520-165*6-890 =550 10月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*10 *10%-2520-165*6-1440=550 11月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*11 *10%-2520-165*6-1990=550 12月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*12 *10%-2520-165*6-2540=550
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老師 我們有塊土地 之前在個(gè)體戶名下 后面注銷了 注冊(cè)了一個(gè)小規(guī)模 但是土地使用證還在之前的名字 現(xiàn)在要變更土地使用證的名字到小規(guī)模納稅人名下 需要交哪些稅 計(jì)稅依據(jù)是什么 稅率是多少
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/22 09:14
#稅務(wù)#
增值稅 計(jì)稅依據(jù):一般按照轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用作為銷售額。如果符合相關(guān)條件(如轉(zhuǎn)讓的是 2016 年 4 月 30 日前取得的土地使用權(quán)等),可選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,按照 5% 的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。 稅率:一般納稅人 9%(簡(jiǎn)易計(jì)稅 5%),小規(guī)模納稅人 5%。 土地增值稅 計(jì)稅依據(jù):增值額,即轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)取得的收入減除規(guī)定的扣除項(xiàng)目金額后的余額。 稅率:實(shí)行四級(jí)超率累進(jìn)稅率,30% - 60% 不等。 契稅 計(jì)稅依據(jù):土地使用權(quán)出讓、出售,房屋買賣,為土地、房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移合同確定的成交價(jià)格,包括應(yīng)交付的貨幣以及實(shí)物、其他經(jīng)濟(jì)利益對(duì)應(yīng)的價(jià)款。 稅率:3% - 5%,具體由當(dāng)?shù)匾?guī)定。 印花稅 計(jì)稅依據(jù):產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)所載金額。 稅率:0.05%。
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老師,我們老板老是開(kāi)一些不能報(bào)銷的發(fā)票,比如餐票和家用車載吸塵器之類的,在取得發(fā)票里能查到,這樣的發(fā)票開(kāi)了有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/22 09:12
#稅務(wù)#
你好,你們單位做賬了嗎?抵扣了所得稅沒(méi)有?如果沒(méi)有的話,這個(gè)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。但是建議你老板不要開(kāi)給企業(yè)了,不報(bào)銷的這些不要開(kāi)給企業(yè)。因?yàn)槟愣悇?wù)局能監(jiān)控到你企業(yè)收到了這些發(fā)票,但是抵扣沒(méi)抵扣所得稅的話,這個(gè)就看不到他會(huì)要求你們寫(xiě)說(shuō)明的。
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今年24年10月份領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照,工商年報(bào)是在25年3月31日前完成,就可以了嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/22 09:11
#稅務(wù)#
你好,是的,就是這樣子。
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老師,這個(gè)的稅率是多小
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/22 09:11
#稅務(wù)#
一般納稅人銷售帶包裝的純牛奶,增值稅稅率通常為9%
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老師我們公司注冊(cè)資本是100萬(wàn),不想這筆錢一直在賬上,還想繳納一點(diǎn)企業(yè)所得稅,是不是可以把招待費(fèi)和福利費(fèi)超額入賬,賬面利潤(rùn)做成負(fù)數(shù),然后企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)再調(diào)整然后再繳納企業(yè)所得稅可以嗎,還有沒(méi)其它思路
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/22 09:11
#稅務(wù)#
你好默認(rèn)一部分費(fèi)用納稅調(diào)增就可以
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一般納稅銷項(xiàng)開(kāi)了信息技術(shù)服務(wù),進(jìn)項(xiàng)專票是三星手機(jī),那么這張發(fā)票可以勾選嘛作為增值稅抵扣尼
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/22 09:10
#稅務(wù)#
...
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加工客戶的來(lái)料零件,加工報(bào)廢了,現(xiàn)在要賠付客戶該零件報(bào)廢款項(xiàng),客戶需要給我開(kāi)發(fā)票嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/22 09:09
#稅務(wù)#
只是賠償不需要開(kāi)票的,只需要簽個(gè)賠償協(xié)議
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公司投資了一家有限合伙企業(yè),有限合伙企業(yè)分紅100萬(wàn),這個(gè)涉及哪些稅?是先分后稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/22 09:08
#稅務(wù)#
公司收回分紅后交企業(yè)所得稅就行
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老師好,小規(guī)模納稅人財(cái)務(wù)制度備案成本核算怎么選擇啊
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/22 09:08
#稅務(wù)#
選全月一次加權(quán)平均法
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物業(yè)公司免收的物業(yè)費(fèi)是沖收入,還是做費(fèi)用呢?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/22 09:05
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)記錄費(fèi)用里面
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