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老師,我有一筆應(yīng)付帳款暫估,現(xiàn)在我手上有一張發(fā)票,我把這筆暫估沖紅,做一張收到發(fā)票金額,現(xiàn)金支付可以嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 22:44
#稅務(wù)#
金額不大的實(shí)際現(xiàn)金支付的可以
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老師麻順問(wèn)一下,訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、保全費(fèi)記入什么科目呢
王雁鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 22:39
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,記入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)科目即可。
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老師您好,買(mǎi)入一臺(tái)電腦,價(jià)值1500元,記固定資產(chǎn)好還是記費(fèi)用好呢?計(jì)固定資產(chǎn)和記費(fèi)用在稅務(wù)處理上有什么區(qū)別?
王琳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 22:34
#稅務(wù)#
你好,價(jià)值1500元電腦可以直接計(jì)入費(fèi)用
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開(kāi)票掃臉是必須掃法人的臉嗎?還是誰(shuí)都可以,如果法人隨意指定一個(gè)人幫他掃臉,這個(gè)人有什么風(fēng)險(xiǎn)或需要承擔(dān)什么責(zé)任嗎?
王琳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 22:30
#稅務(wù)#
您好,開(kāi)票掃臉需要開(kāi)票員掃臉就可以,開(kāi)票員虛開(kāi)發(fā)票會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
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老師,采購(gòu)一批商品,已付款,已收到貨,未取得發(fā)票,商品收到后已銷售,尚未收款也未開(kāi)票,如何做賬
王琳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 22:25
#稅務(wù)#
您好,可以暫估入賬庫(kù)存商品 貨物已銷售可以符合收入確認(rèn)條件
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公司借個(gè)人7萬(wàn)元,每個(gè)月利息700元,這個(gè)個(gè)人涉及要交什么稅呢?需要交嗎?
姜再斌 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 22:24
#稅務(wù)#
個(gè)人從公司借款獲得的利息收入需要繳納個(gè)人所得稅,稅率為20%。具體來(lái)說(shuō),如果公司借給個(gè)人7萬(wàn)元,每個(gè)月利息為700元,那么個(gè)人每個(gè)月需要就這筆利息收入繳納140元(700元 * 20%)的個(gè)人所得稅 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,個(gè)人需要按照1%的稅率繳納增值稅,并同時(shí)繳納相應(yīng)的附加稅。
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您好!我2萬(wàn)塊錢(qián)應(yīng)該扣多少個(gè)稅
王琳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 22:23
#稅務(wù)#
您好,您這2萬(wàn)收入是工資薪金嗎?專項(xiàng)附加扣除多少
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廣東新注冊(cè)公司如何做稅務(wù)登記的,有沒(méi)有網(wǎng)站。
王琳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 22:14
#稅務(wù)#
您好,新注冊(cè)的公司現(xiàn)在都是自動(dòng)開(kāi)通稅務(wù)登記了
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請(qǐng)問(wèn)之前公戶沒(méi)有入賬,可以直接做一筆分錄或者入期初不
張瑞雪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 22:14
#稅務(wù)#
你好,如果是費(fèi)用類,金額小,可以記到當(dāng)期(之前的銀行賬對(duì)不上)。如果希望銀行明細(xì)賬期初對(duì)上,可以做到期初。
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老師:我想問(wèn)下,現(xiàn)在開(kāi)票掃臉是什么情況?
王琳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 22:10
#稅務(wù)#
您好,開(kāi)票掃臉是需要開(kāi)票員每次開(kāi)票前認(rèn)證的,需要設(shè)置下時(shí)間,部分地區(qū)最長(zhǎng)可設(shè)置半年
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老師如果客戶個(gè)人購(gòu)買(mǎi)裝修服務(wù),對(duì)方用公司賬戶公對(duì)公打款,這樣是否存在虛開(kāi)發(fā)票?
聽(tīng)風(fēng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 22:09
#稅務(wù)#
發(fā)票是開(kāi)給對(duì)方公司的話 ,算是虛開(kāi)發(fā)票了。
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老師年底這個(gè)季度盈利30萬(wàn),全年利潤(rùn)是虧損100多萬(wàn),年底盈利這30萬(wàn),需要交企業(yè)所得稅嗎,我看我申報(bào)表里有企業(yè)所得稅季報(bào)需要申報(bào)
張瑞雪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 22:07
#稅務(wù)#
你好,不用,季度所得稅申報(bào)表上有彌補(bǔ)以前年度損(系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的),最后應(yīng)納稅所得額是負(fù)的,不用交稅。
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老師年底這個(gè)季度盈利30萬(wàn),全年利潤(rùn)是虧損100多萬(wàn),年底盈利這30萬(wàn)需要交企業(yè)所得稅嗎
小正老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 21:57
#稅務(wù)#
你好,不需要,企業(yè)所得稅申報(bào)是按全年?duì)I業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本計(jì)算的,利潤(rùn)總額填的也是當(dāng)年累計(jì)的利潤(rùn)總額,不是按第四季度的數(shù)據(jù)填報(bào)的
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請(qǐng)問(wèn)增值稅留抵抵欠賬務(wù)處理怎么做呢?欠稅是以前年度的,用今年的留抵去抵減部分欠稅及滯納金后再繳納剩余未交的增值稅及滯納金。
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 21:44
#稅務(wù)#
您好,實(shí)交部分 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行 抵的部分 借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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水利建設(shè)基金收入是本年度的本期收入還是上年度當(dāng)期收入
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 21:42
#稅務(wù)#
您好,填寫(xiě)本年度的收入
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老師,您好!小規(guī)模納稅人,取得廣告費(fèi)的收入不足3萬(wàn)元,但是累計(jì)收入超過(guò)30萬(wàn)元,文化事業(yè)費(fèi)繳納嗎?
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 21:40
#稅務(wù)#
您好,不用交的,只有廣告要交化事業(yè)費(fèi)
?閱讀? 5
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老師好,請(qǐng)問(wèn)我做工資薪金申報(bào)的時(shí)候,有的員工明明只有每月3000元的工資,系統(tǒng)還是每個(gè)月都扣3%的個(gè)人所得稅,這是什么原因呢,該怎么操作才能不扣稅呢?
雪兒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 21:24
#稅務(wù)#
這是第一個(gè)月申報(bào)出現(xiàn)的嗎?還是說(shuō)這個(gè)員工已經(jīng)好幾個(gè)月了,但是每個(gè)月還是扣3個(gè)點(diǎn)
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報(bào)企業(yè)所的稅的數(shù)據(jù)。如果按照科目余額表上面填的話,要看哪些科目?
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 21:19
#稅務(wù)#
同學(xué)你好, 最好先制作利潤(rùn)表,要是實(shí)在不會(huì)做, 那么,如下取數(shù) 營(yíng)業(yè)收入=科余表 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 營(yíng)業(yè)成本=科余表 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
?閱讀? 50
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老師,我這個(gè)月暫估后,成本比收入大了很多,除了調(diào)整暫估金額,還有什么方法調(diào)整
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 20:58
#稅務(wù)#
實(shí)際賠錢(qián)銷售額的 還是暫估多了 暫估多了沖暫估 收入少做了增加收入
?閱讀? 22
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印花稅,采購(gòu)合同按照什么金額納稅?
Fenny老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 20:51
#稅務(wù)#
你好 按照簽訂的合同金額為計(jì)稅依據(jù),增值稅單獨(dú)注明的,計(jì)稅依據(jù)不包括增值稅。
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老師,您好,我們公司是新成立三年以內(nèi)的公司。我是九月份接手的這個(gè)公司的賬目。我發(fā)現(xiàn)這個(gè)公司一直沒(méi)有繳納過(guò)增值稅,進(jìn)項(xiàng)一直大于銷項(xiàng)。這樣稅務(wù)局后臺(tái)會(huì)不會(huì)有預(yù)警?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 20:46
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你是真實(shí)情況,就不要緊
?閱讀? 9
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老師,您看這個(gè)工資表,計(jì)提金額和實(shí)際發(fā)放金額應(yīng)該是多少?稅收金額是多少?我們給員工發(fā)了10142元
小敏敏老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 20:42
#稅務(wù)#
你好,計(jì)提金額10500,實(shí)際發(fā)放金額10142。稅收金額是按照稅法規(guī)定可以扣除稅前金額,這里是10142。
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電子稅務(wù)局里的發(fā)票額度是按月算的,還是季算的。
小正老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 20:40
#稅務(wù)#
你好,電子發(fā)票的發(fā)票額度是按月算的,如果不夠,可以增加開(kāi)票額度
?閱讀? 82
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外貿(mào)出口企業(yè)和生產(chǎn)出口企業(yè)。退回來(lái)的稅款。所得稅額需要加上退稅款嗎?
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 20:40
#稅務(wù)#
您好,不計(jì)入的,這是不征稅收入
?閱讀? 6
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一般納稅人,小微企業(yè),2024年利潤(rùn)總額是5萬(wàn),2024年年初未分配利潤(rùn)是-4.8萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)2024年的企業(yè)所得稅怎么算? 企業(yè)所得稅=(50000-48000)*0.05=100元。這樣算對(duì)嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 20:37
#稅務(wù)#
你好,稅法上的為彌補(bǔ)虧損是4.8萬(wàn)嗎?如果是的話對(duì)的。
?閱讀? 6
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你好,我是小規(guī)模高新技術(shù)企業(yè)。四季度開(kāi)了79萬(wàn)技術(shù)服務(wù)費(fèi),需要繳納增值稅嗎
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 20:34
#稅務(wù)#
您好,看情況 的,只有技術(shù)轉(zhuǎn)讓和技術(shù)開(kāi)發(fā)相關(guān)的咨詢服務(wù),這是免增值 稅的,
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跨區(qū)域建筑服務(wù)預(yù)繳增值稅后,所繳納的附加稅可以在后期抵減嗎?抵減是怎么抵減了,在電子稅務(wù)局的什么地方填呢?
高輝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 20:31
#稅務(wù)#
你好,可以抵減,填寫(xiě)在表四第3行和主表28行
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老師:請(qǐng)教一下我應(yīng)付職工薪酬的借方余額有個(gè)0.01,查賬是之前的會(huì)計(jì)計(jì)提工資的時(shí)候貸方少計(jì)提了0.01,實(shí)計(jì)發(fā)工資比計(jì)提多0.01,這個(gè)是年初當(dāng)時(shí)的工資又是酒店裝修籌開(kāi)期間的,全部計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了,每個(gè)月都有攤銷,那現(xiàn)在要在應(yīng)付職工工資貸方要補(bǔ)計(jì)提0.01,借方要計(jì)入到成本0.01到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,之前的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷都已經(jīng)攤銷了八九個(gè)月了,我都不知道調(diào)這個(gè)賬了
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 20:30
#稅務(wù)#
您好,才0.01,不用調(diào)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 ,借:管理費(fèi)用-工資 0.01 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 0.01
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老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍有電子產(chǎn)品,開(kāi)具發(fā)票內(nèi)容可以開(kāi)電子設(shè)備碼?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 20:29
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
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你好老師,麻煩問(wèn)一下銀行貸款120萬(wàn)上不上印花稅?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 20:29
#稅務(wù)#
同學(xué)你好這個(gè)要交的
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