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老師人力資源勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人增值稅和企業(yè)所得稅稅率是多少 有減免嗎
羊小羊老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 21:25
#稅務(wù)師#
人力資源勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人增值稅正常征收率有 3%(部分情況減按 1%)或 5%(差額納稅),月銷售額 10 萬(wàn)以下(含)可能免征,企業(yè)所得稅一般為 25%,符合小型微利企業(yè)條件有優(yōu)惠,年應(yīng)納稅所得額不超 100 萬(wàn)部分實(shí)際稅率 5%、超 100 萬(wàn)不超 300 萬(wàn)部分實(shí)際稅率 10%。
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老師勞務(wù)派遣差額征稅 不可以開(kāi)專票,對(duì)嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 17:29
#稅務(wù)師#
勞務(wù)派遣差額征稅,差額部分可開(kāi)專票
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老師,14題的第一小題為什么不能用75+1=76,然后再用76??5%
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 16:50
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 取得了發(fā)票的運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)1萬(wàn)元,是另收取的,沒(méi)包含在銷售額中,也不用從銷售額中減去。 從價(jià)計(jì)征資源稅的計(jì)稅依據(jù)為應(yīng)稅資源產(chǎn)品的銷售額。資源稅應(yīng)稅產(chǎn)品的銷售額,按照納稅人銷售應(yīng)稅產(chǎn)品向購(gòu)買方收取的全部?jī)r(jià)款確定,不包括增值稅稅款。計(jì)入銷售額中的相關(guān)運(yùn)雜費(fèi)用,凡取得增值稅發(fā)票或者其他合法有效憑據(jù)的,準(zhǔn)予從銷售額中扣除。相關(guān)運(yùn)雜費(fèi)用,是指應(yīng)稅產(chǎn)品從坑口或者洗選(加工)地到車站、碼頭或者購(gòu)買方指定地點(diǎn)的運(yùn)輸費(fèi)用、建設(shè)基金以及隨運(yùn)銷產(chǎn)生的裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)、港雜費(fèi)用。 這里是單獨(dú)計(jì)算的沒(méi)有計(jì)入銷售額,所以不用加上也不用減去。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,我們23年8月有筆買房款沒(méi)有入賬,這個(gè)月開(kāi)發(fā)商開(kāi)了發(fā)票了才對(duì)出來(lái),這個(gè)沒(méi)入賬的錢怎么做賬啊
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 14:58
#稅務(wù)師#
你好,把沒(méi)有入賬的錢,補(bǔ)做相應(yīng)分錄就是了 借:預(yù)付賬款等科目,貸:銀行存款
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借:銷售費(fèi)用 792 貸:應(yīng)付職工薪酬 792 借:應(yīng)付職工薪酬792 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 7.92 貸方:其他應(yīng)付款 800,請(qǐng)問(wèn)老師,應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)-包含個(gè)稅感覺(jué)不太對(duì)呢?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 12:09
#稅務(wù)師#
你好,你這個(gè)是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)? 一般是用于職工福利的話是不能抵扣的。
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小微企業(yè)借出的貸款,利息開(kāi)發(fā)票收入放入哪個(gè)科目
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:28
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
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請(qǐng)問(wèn)老師,單位計(jì)入借方 費(fèi)用的職工教育經(jīng)費(fèi) 1000元 借方 進(jìn)項(xiàng)稅 130元 貸:應(yīng)付職工薪酬1130元 ,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)付職工薪酬的教育經(jīng)費(fèi)就大于費(fèi)用的教育經(jīng)費(fèi)130元了。這樣做對(duì)嗎?聽(tīng)同事說(shuō),費(fèi)用的與應(yīng)付職工薪酬的要保持一致。但是這個(gè)沒(méi)有辦法一致呀。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:06
#稅務(wù)師#
這種做法是正確的。費(fèi)用按不含稅金額 1000 元計(jì)入借方,進(jìn)項(xiàng)稅 130 元單獨(dú)計(jì)入借方,應(yīng)付職工薪酬按含稅總額 1130 元計(jì)入貸方。同事說(shuō)的一致情況可能是沒(méi)考慮進(jìn)項(xiàng)稅,有進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)兩者金額不一致是正常的,這樣處理能準(zhǔn)確反映成本、稅收權(quán)益和負(fù)債情況
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銀行手續(xù)費(fèi)要去銀行要嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:03
#稅務(wù)師#
銀行手續(xù)費(fèi)要去銀行要。
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小微企業(yè)借出的貸款,可以放在其他應(yīng)付款嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:02
#稅務(wù)師#
那個(gè)是的資產(chǎn),應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)收款
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小微企業(yè)借出的貸款,在資產(chǎn)負(fù)債表可以放入其他應(yīng)付款項(xiàng)目中嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:01
#稅務(wù)師#
你這個(gè)應(yīng)該是其他應(yīng)收款才對(duì)。
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老師:我們是委托報(bào)關(guān)行出來(lái)的 也是屬于自營(yíng)出口方式吧?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 10:41
#稅務(wù)師#
僅委托報(bào)關(guān)行報(bào)關(guān)一般屬于自營(yíng)出口,但如果報(bào)關(guān)行除報(bào)關(guān)外還深度參與如找客戶、簽合同、安排運(yùn)輸?shù)瘸隹跇I(yè)務(wù)環(huán)節(jié),就可能是代理出口了,要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)操作判斷。
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老師,您好。有以下問(wèn)題: 1、對(duì)報(bào)關(guān)進(jìn)口的貨物,以進(jìn)口貨物的收貨人或辦理報(bào)關(guān)手續(xù)的單位和個(gè)人為進(jìn)口貨物的 納稅人。 辦理報(bào)關(guān)手續(xù)的單位和個(gè)人具體是指進(jìn)口貨物的收發(fā)貨人和報(bào)關(guān)企業(yè)嗎,還是什么? 2、對(duì)代理進(jìn)口貨物,以海關(guān)開(kāi)具的完稅憑證上的納稅人為增值稅納稅人。即對(duì)報(bào)關(guān) 進(jìn)口貨物,凡是海關(guān)的完稅憑證開(kāi)具給委托方的,對(duì)代理方不征增值稅;凡是海關(guān)的完稅憑 證開(kāi)具給代理方的,對(duì)代理方應(yīng)按規(guī)定征收增值稅。 代理進(jìn)口貨物,是指進(jìn)口貨物的收貨人委托第三方機(jī)構(gòu)辦理報(bào)關(guān)手續(xù)的進(jìn)口貨物嗎? 委托方是指進(jìn)口貨物的收貨人嗎?
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 10:31
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 1.進(jìn)口貨物的收貨人為關(guān)稅納稅人。辦理報(bào)關(guān)手續(xù)的單位和個(gè)人,通常指的是進(jìn)口貨物的收貨人、發(fā)貨人。 2.代理進(jìn)口貨物,就是指進(jìn)口貨物的收貨人委托第三方機(jī)構(gòu)辦理報(bào)關(guān)手續(xù)的情況。這里的委托方確實(shí)是進(jìn)口貨物的收貨人。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,我們開(kāi)6個(gè)點(diǎn)現(xiàn)代服務(wù)*維修費(fèi),成本發(fā)票應(yīng)該是什么樣的?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 09:54
#稅務(wù)師#
就是你們維修發(fā)生的材料費(fèi)用
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小微企業(yè)借出的貸款,在資產(chǎn)負(fù)債表可以放入其他應(yīng)收款項(xiàng)目中嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 09:54
#稅務(wù)師#
...
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小規(guī)模,第一季度開(kāi)錯(cuò)的稅率1%,實(shí)際應(yīng)該是5%,沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)。第二季度全部紅沖,重新開(kāi)5%,加上正常開(kāi)的5%的,總額仍未超過(guò)30萬(wàn)。需要補(bǔ)繳一季度因稅率差而產(chǎn)生的增值稅嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 09:09
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 不需要的,因?yàn)槎际敲舛惖?,只是開(kāi)票錯(cuò)誤。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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貸方是應(yīng)付股利而不是股本,這個(gè)是分派現(xiàn)金股利嗎?
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 07:27
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 對(duì)于發(fā)行人來(lái)說(shuō),有支付股利的義務(wù),因此確認(rèn)應(yīng)付股利 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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是不是為公益,災(zāi)區(qū)無(wú)償提供的服務(wù),不視同銷售,為公益,災(zāi)區(qū)無(wú)償提供的貨物,視同銷售。
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/23 22:24
#稅務(wù)師#
您好,對(duì)的,這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的,對(duì)
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小微企業(yè),應(yīng)按利潤(rùn)的多少繳納企業(yè)所得稅
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/23 18:07
#稅務(wù)師#
你好,小微企業(yè)是5%的稅率。
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老師,小規(guī)模超過(guò)30萬(wàn)一個(gè)季度,稅率是多少
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/23 17:42
#稅務(wù)師#
小規(guī)模超過(guò)30萬(wàn)一個(gè)季度,稅率是1%
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麻煩老師講解下這題可以嗎
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/23 16:52
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 包括兩部分,一部分是當(dāng)年的攤銷金額,一部分是報(bào)廢計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的金額。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人開(kāi)具的建筑服務(wù)類的發(fā)票 在十月份開(kāi)具 但預(yù)交稅款預(yù)交到七月到九月了 如何在不退稅的情況下處理
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/23 16:38
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)沒(méi)關(guān)系的,你預(yù)交了之后再申報(bào)的時(shí)候,填上預(yù)交的部分就可以了。
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雖然題目說(shuō)了是非居民,但是居住時(shí)間超過(guò)183天的個(gè)人就判定為居民納稅人了,超183天不滿6年的只有境外所得境外支付的部分不交
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/23 16:34
#稅務(wù)師#
根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》及實(shí)施條例規(guī)定,一個(gè)納稅年度內(nèi)在中國(guó)境內(nèi)居住累計(jì)滿 183 天的個(gè)人應(yīng)判定為居民納稅人。對(duì)于無(wú)住所但居住時(shí)間超 183 天不滿 6 年的居民納稅人,經(jīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案,其來(lái)源于中國(guó)境外且由境外單位或者個(gè)人支付的所得,免予繳納個(gè)人所得稅.
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7月辦理的稅務(wù)登記,到現(xiàn)在沒(méi)開(kāi)過(guò)票,2025年會(huì)不會(huì)降低開(kāi)票的額度
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/23 16:26
#稅務(wù)師#
你好,是的,基本上大概率了。
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B公司給A公司投資89萬(wàn)9占股99.99%,現(xiàn)在B公司要把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給自然人C那么C和B公司簽訂了89萬(wàn)9千元給B公司那么B公司是否要繳納企業(yè)所得稅?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/23 16:17
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)投資轉(zhuǎn)讓的部分是不需要的,盈利的部分才需要。
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公司處理辦公樓,涉及到哪些稅?分別怎么算
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/23 16:07
#稅務(wù)師#
一般納稅人還是小規(guī)模,這個(gè)是房屋什么時(shí)間買的?
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老師,浩興電子當(dāng)時(shí)沒(méi)實(shí)繳,平價(jià)轉(zhuǎn)讓,不知道該怎么做賬
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/23 15:31
#稅務(wù)師#
你好,根據(jù)你的描述(浩興電子當(dāng)時(shí)沒(méi)實(shí)繳),暫時(shí)不用做賬。等梅波轉(zhuǎn)入投資款的時(shí)候,這樣做分錄 借:銀行存款,貸:實(shí)收資本
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如果A公司本來(lái)股權(quán)是B公司和法人共同持有,現(xiàn)在B公司想把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給C自然人,那么B公司原來(lái)在A公司的投入資金90萬(wàn),那么90萬(wàn)轉(zhuǎn)讓給C自然人可以0元轉(zhuǎn)讓嗎?這個(gè)0元轉(zhuǎn)讓的話需要填寫哪張表格?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/23 15:18
#稅務(wù)師#
你好,稅務(wù)局一般是看所有者權(quán)益的金額乘以b公司轉(zhuǎn)讓的比例。
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公司購(gòu)買固定資產(chǎn)要不要交印花稅
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/23 15:15
#稅務(wù)師#
您好,公司是主營(yíng)什么的了?
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老師,請(qǐng)問(wèn)單位一個(gè)股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅怎么計(jì)算的?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/23 14:44
#稅務(wù)師#
你好,按轉(zhuǎn)股收入*0.05%計(jì)算
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請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司,開(kāi)具一次租金18萬(wàn),未超過(guò)季度免征政策,除了增值稅還需要繳納其他稅費(fèi)么?如有,請(qǐng)計(jì)算列舉一下,謝謝
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/23 14:41
#稅務(wù)師#
你好,你這個(gè)還有印花稅。按萬(wàn)分之五就可以了。交90塊錢。
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