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老師旅游服務小規(guī)模納稅人增值稅和企業(yè)所得稅稅率是多少 有減免嗎
羊小羊老師
??|
提問時間:12/24 22:24
#稅務師#
旅游服務小規(guī)模納稅人: 增值稅:2023.1.1 - 2027.12.31 減按 1% 征收,境外旅游服務免征。 企業(yè)所得稅:通常 25%,小型微利企業(yè) 2023 - 2027 年按 20%,應納稅所得額不超 300 萬部分,減按 25% 計入,實際稅負 5%。
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老師人力資源勞務派遣小規(guī)模納稅人增值稅和企業(yè)所得稅稅率是多少 有減免嗎
羊小羊老師
??|
提問時間:12/24 21:25
#稅務師#
人力資源勞務派遣小規(guī)模納稅人增值稅正常征收率有 3%(部分情況減按 1%)或 5%(差額納稅),月銷售額 10 萬以下(含)可能免征,企業(yè)所得稅一般為 25%,符合小型微利企業(yè)條件有優(yōu)惠,年應納稅所得額不超 100 萬部分實際稅率 5%、超 100 萬不超 300 萬部分實際稅率 10%。
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老師勞務派遣差額征稅 不可以開專票,對嗎
文文老師
??|
提問時間:12/24 17:29
#稅務師#
勞務派遣差額征稅,差額部分可開專票
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老師,14題的第一小題為什么不能用75+1=76,然后再用76??5%
張老師
??|
提問時間:12/24 16:50
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 取得了發(fā)票的運輸費、裝卸費1萬元,是另收取的,沒包含在銷售額中,也不用從銷售額中減去。 從價計征資源稅的計稅依據為應稅資源產品的銷售額。資源稅應稅產品的銷售額,按照納稅人銷售應稅產品向購買方收取的全部價款確定,不包括增值稅稅款。計入銷售額中的相關運雜費用,凡取得增值稅發(fā)票或者其他合法有效憑據的,準予從銷售額中扣除。相關運雜費用,是指應稅產品從坑口或者洗選(加工)地到車站、碼頭或者購買方指定地點的運輸費用、建設基金以及隨運銷產生的裝卸、倉儲、港雜費用。 這里是單獨計算的沒有計入銷售額,所以不用加上也不用減去。 祝您學習愉快!
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老師,我們23年8月有筆買房款沒有入賬,這個月開發(fā)商開了發(fā)票了才對出來,這個沒入賬的錢怎么做賬啊
鄒老師
??|
提問時間:12/24 14:58
#稅務師#
你好,把沒有入賬的錢,補做相應分錄就是了 借:預付賬款等科目,貸:銀行存款
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借:銷售費用 792 貸:應付職工薪酬 792 借:應付職工薪酬792 應交稅費-進項稅 7.92 貸方:其他應付款 800,請問老師,應付職工薪酬-職工教育經費-包含個稅感覺不太對呢?
宋生老師
??|
提問時間:12/24 12:09
#稅務師#
你好,你這個是發(fā)生了什么業(yè)務? 一般是用于職工福利的話是不能抵扣的。
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小微企業(yè)借出的貸款,利息開發(fā)票收入放入哪個科目
小菲老師
??|
提問時間:12/24 11:28
#稅務師#
同學,你好 借:應收賬款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-進
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請問老師,單位計入借方 費用的職工教育經費 1000元 借方 進項稅 130元 貸:應付職工薪酬1130元 ,請問應付職工薪酬的教育經費就大于費用的教育經費130元了。這樣做對嗎?聽同事說,費用的與應付職工薪酬的要保持一致。但是這個沒有辦法一致呀。
樸老師
??|
提問時間:12/24 11:06
#稅務師#
這種做法是正確的。費用按不含稅金額 1000 元計入借方,進項稅 130 元單獨計入借方,應付職工薪酬按含稅總額 1130 元計入貸方。同事說的一致情況可能是沒考慮進項稅,有進項稅時兩者金額不一致是正常的,這樣處理能準確反映成本、稅收權益和負債情況
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銀行手續(xù)費要去銀行要嗎
文文老師
??|
提問時間:12/24 11:03
#稅務師#
銀行手續(xù)費要去銀行要。
?閱讀? 80
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小微企業(yè)借出的貸款,可以放在其他應付款嗎
家權老師
??|
提問時間:12/24 11:02
#稅務師#
那個是的資產,應該計入其他應收款
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小微企業(yè)借出的貸款,在資產負債表可以放入其他應付款項目中嗎
宋生老師
??|
提問時間:12/24 11:01
#稅務師#
你這個應該是其他應收款才對。
?閱讀? 72
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老師:我們是委托報關行出來的 也是屬于自營出口方式吧?
樸老師
??|
提問時間:12/24 10:41
#稅務師#
僅委托報關行報關一般屬于自營出口,但如果報關行除報關外還深度參與如找客戶、簽合同、安排運輸等出口業(yè)務環(huán)節(jié),就可能是代理出口了,要根據實際業(yè)務操作判斷。
?閱讀? 89
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老師,您好。有以下問題: 1、對報關進口的貨物,以進口貨物的收貨人或辦理報關手續(xù)的單位和個人為進口貨物的 納稅人。 辦理報關手續(xù)的單位和個人具體是指進口貨物的收發(fā)貨人和報關企業(yè)嗎,還是什么? 2、對代理進口貨物,以海關開具的完稅憑證上的納稅人為增值稅納稅人。即對報關 進口貨物,凡是海關的完稅憑證開具給委托方的,對代理方不征增值稅;凡是海關的完稅憑 證開具給代理方的,對代理方應按規(guī)定征收增值稅。 代理進口貨物,是指進口貨物的收貨人委托第三方機構辦理報關手續(xù)的進口貨物嗎? 委托方是指進口貨物的收貨人嗎?
張老師
??|
提問時間:12/24 10:31
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 1.進口貨物的收貨人為關稅納稅人。辦理報關手續(xù)的單位和個人,通常指的是進口貨物的收貨人、發(fā)貨人。 2.代理進口貨物,就是指進口貨物的收貨人委托第三方機構辦理報關手續(xù)的情況。這里的委托方確實是進口貨物的收貨人。 祝您學習愉快!
?閱讀? 96
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老師,我們開6個點現(xiàn)代服務*維修費,成本發(fā)票應該是什么樣的?
家權老師
??|
提問時間:12/24 09:54
#稅務師#
就是你們維修發(fā)生的材料費用
?閱讀? 71
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小微企業(yè)借出的貸款,在資產負債表可以放入其他應收款項目中嗎
家權老師
??|
提問時間:12/24 09:54
#稅務師#
...
?閱讀? 70
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小規(guī)模,第一季度開錯的稅率1%,實際應該是5%,沒超過30萬。第二季度全部紅沖,重新開5%,加上正常開的5%的,總額仍未超過30萬。需要補繳一季度因稅率差而產生的增值稅嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:12/24 09:09
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 不需要的,因為都是免稅的,只是開票錯誤。 祝您學習愉快!
?閱讀? 55
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貸方是應付股利而不是股本,這個是分派現(xiàn)金股利嗎?
小王老師
??|
提問時間:12/24 07:27
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 對于發(fā)行人來說,有支付股利的義務,因此確認應付股利 祝您學習愉快!
?閱讀? 60
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是不是為公益,災區(qū)無償提供的服務,不視同銷售,為公益,災區(qū)無償提供的貨物,視同銷售。
小鎖老師
??|
提問時間:12/23 22:24
#稅務師#
您好,對的,這個理解是沒錯的,對
?閱讀? 88
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小微企業(yè),應按利潤的多少繳納企業(yè)所得稅
宋生老師
??|
提問時間:12/23 18:07
#稅務師#
你好,小微企業(yè)是5%的稅率。
?閱讀? 72
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老師,小規(guī)模超過30萬一個季度,稅率是多少
家權老師
??|
提問時間:12/23 17:42
#稅務師#
小規(guī)模超過30萬一個季度,稅率是1%
?閱讀? 71
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麻煩老師講解下這題可以嗎
周老師
??|
提問時間:12/23 16:52
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 包括兩部分,一部分是當年的攤銷金額,一部分是報廢計入營業(yè)外支出的金額。 祝您學習愉快!
?閱讀? 81
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請問小規(guī)模納稅人開具的建筑服務類的發(fā)票 在十月份開具 但預交稅款預交到七月到九月了 如何在不退稅的情況下處理
宋生老師
??|
提問時間:12/23 16:38
#稅務師#
你好,這個沒關系的,你預交了之后再申報的時候,填上預交的部分就可以了。
?閱讀? 115
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雖然題目說了是非居民,但是居住時間超過183天的個人就判定為居民納稅人了,超183天不滿6年的只有境外所得境外支付的部分不交
樸老師
??|
提問時間:12/23 16:34
#稅務師#
根據《中華人民共和國個人所得稅法》及實施條例規(guī)定,一個納稅年度內在中國境內居住累計滿 183 天的個人應判定為居民納稅人。對于無住所但居住時間超 183 天不滿 6 年的居民納稅人,經向主管稅務機關備案,其來源于中國境外且由境外單位或者個人支付的所得,免予繳納個人所得稅.
?閱讀? 97
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7月辦理的稅務登記,到現(xiàn)在沒開過票,2025年會不會降低開票的額度
宋生老師
??|
提問時間:12/23 16:26
#稅務師#
你好,是的,基本上大概率了。
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B公司給A公司投資89萬9占股99.99%,現(xiàn)在B公司要把股權轉讓給自然人C那么C和B公司簽訂了89萬9千元給B公司那么B公司是否要繳納企業(yè)所得稅?
宋生老師
??|
提問時間:12/23 16:17
#稅務師#
你好,這個投資轉讓的部分是不需要的,盈利的部分才需要。
?閱讀? 77
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公司處理辦公樓,涉及到哪些稅?分別怎么算
郭老師
??|
提問時間:12/23 16:07
#稅務師#
一般納稅人還是小規(guī)模,這個是房屋什么時間買的?
?閱讀? 105
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老師,浩興電子當時沒實繳,平價轉讓,不知道該怎么做賬
鄒老師
??|
提問時間:12/23 15:31
#稅務師#
你好,根據你的描述(浩興電子當時沒實繳),暫時不用做賬。等梅波轉入投資款的時候,這樣做分錄 借:銀行存款,貸:實收資本
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如果A公司本來股權是B公司和法人共同持有,現(xiàn)在B公司想把股權轉讓給C自然人,那么B公司原來在A公司的投入資金90萬,那么90萬轉讓給C自然人可以0元轉讓嗎?這個0元轉讓的話需要填寫哪張表格?
宋生老師
??|
提問時間:12/23 15:18
#稅務師#
你好,稅務局一般是看所有者權益的金額乘以b公司轉讓的比例。
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公司購買固定資產要不要交印花稅
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/23 15:15
#稅務師#
您好,公司是主營什么的了?
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老師,請問單位一個股東股權轉讓印花稅怎么計算的?
家權老師
??|
提問時間:12/23 14:44
#稅務師#
你好,按轉股收入*0.05%計算
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