問題已解決

老師好,如果在23年12月暫估費(fèi)用100萬,借管理費(fèi)用-暫估100 貸其他應(yīng)付款-暫估 100 24年3月收到發(fā)票80萬進(jìn)項(xiàng)稅10.4,紅沖23年12月借管理費(fèi)用-暫估 -100 貸其他應(yīng)付款-暫估-100 按發(fā)票入賬 借管理費(fèi)用 80 進(jìn)項(xiàng)稅額10.4貸其他應(yīng)付款-XX 90.4 由于去年多暫做20萬費(fèi)用,這個(gè)分錄怎么做?謝謝

每一天為明天| 提問時(shí)間:2024 03/21 15:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你這不已經(jīng)紅沖了,暫估100都已經(jīng)紅沖了,管理費(fèi)用不會(huì)多,現(xiàn)在是負(fù)數(shù),月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
2024 03/21 15:07
每一天為明天
2024 03/21 15:28
老師,需不需要紅沖,做法對(duì)不對(duì)?針對(duì)這種情況正確的處理是什么 ?能寫下分錄嗎?謝謝
郭老師
2024 03/21 15:30
借管理費(fèi)用-暫估100 貸其他應(yīng)付款-暫估 100 借管理費(fèi)用-暫估 -100 貸其他應(yīng)付款-暫估-100 借管理費(fèi)用 80 進(jìn)項(xiàng)稅額10.4貸其他應(yīng)付款-XX 90.4
郭老師
2024 03/21 15:30
月末管理費(fèi)用負(fù)數(shù)20萬,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面去。
每一天為明天
2024 03/22 10:06
老師好,按你所說的做會(huì)計(jì)分錄,同時(shí)要在納稅調(diào)整明細(xì)表45行調(diào)增20萬嗎?謝謝
郭老師
2024 03/22 10:07
30行賬載金額填寫30萬。
每一天為明天
2024 03/22 10:51
因?yàn)橘M(fèi)用是扣除類的,在30行填寫。那么第45行的其他在什么情況下填寫?謝謝
郭老師
2024 03/22 10:52
上面所有的沒有明細(xì)的情況下,你然后在45欄里面填寫。
每一天為明天
2024 03/22 14:46
老師,為什么在30行賬面金額填30萬?稅收金額填多少?去年暫估100萬,發(fā)票80萬,不是要調(diào)減20萬嗎?謝謝
郭老師
2024 03/22 14:47
30行填寫20萬,我剛才打錯(cuò)了,算錯(cuò)了。
每一天為明天
2024 03/22 14:55
老師好,是不是在30行賬面金額填100 稅收金額填80 調(diào)增金額20?
郭老師
2024 03/22 14:58
直接賬載金額填寫20,你只填寫你調(diào)整的就行。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~