問(wèn)題已解決

你好老師:2023年暫估了租金,借:管理費(fèi)用-租金,貸:其他應(yīng)付款-暫估,但是今年發(fā)票收不回來(lái)了,怎么沖回這個(gè)暫估的費(fèi)用?

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/17 08:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,做相反的分錄紅沖就是了 借:其他應(yīng)付款-暫估,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用-租金
2024 04/17 08:25
84784982
2024 04/17 08:28
匯算清繳報(bào)表這兩萬(wàn)怎么處理呀
鄒老師
2024 04/17 08:30
你好,做納稅調(diào)增處理?
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