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上個月暫估了管理費,做的借管理費用-暫估,貸應付賬款-暫估,這個月收到票了怎么沖暫估

84784964| 提問時間:08/06 09:58
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
直接做相反的分錄就可以
08/06 10:00
84784964
08/06 10:02
那我做暫估時用什么做附件?
文文老師
08/06 10:07
沒有附件的,可不附
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