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接受以前年度虛開發(fā)票發(fā)票補繳了增值稅和企業(yè)所得稅,分錄怎么做?

84784963| 提問時間:2022 09/28 13:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當(dāng)時是借主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款做的這個嗎?
2022 09/28 13:41
84784963
2022 09/28 13:47
當(dāng)時是借庫存商品,借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項),貸銀行存款
郭老師
2022 09/28 13:49
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費、查補稅款, 借應(yīng)交稅費、查補稅款貸銀行存款。
郭老師
2022 09/28 13:49
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅貸銀行。
郭老師
2022 09/28 13:49
這個實際業(yè)務(wù)是虛開的嗎?
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