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月初申報增值稅留底了,我現(xiàn)在想更正一下不抵扣那么多進(jìn)項(xiàng)在這個月交一些稅,我該怎么操作

84785002| 提問時間:2024 11/22 12:34
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 那你更正申報,進(jìn)項(xiàng)勾選的時候,少勾選發(fā)票
2024 11/22 12:35
84785002
2024 11/22 12:39
比如月初勾選了1000,也認(rèn)證了,當(dāng)期留底了,現(xiàn)在是月末我我因?yàn)槠渌麡I(yè)務(wù)需要,我想更正一下,不抵扣1000只抵扣800,然后交一些增值稅給稅務(wù)局,這種怎么操作
小菲老師
2024 11/22 12:40
同學(xué),你好 月初勾選了1000,也認(rèn)證了,當(dāng)期留底了,更正相關(guān)的增值稅申報表,然后進(jìn)入電子稅務(wù)局,發(fā)票勾選平臺,取消確認(rèn),重新勾選進(jìn)項(xiàng)
84785002
2024 11/22 12:46
現(xiàn)在已經(jīng)過了征期我在哪里能取消呀,能不能一步一步教我一下,著急。
84785002
2024 11/22 12:47
今天我想把這個月初申報的增值稅申報表更正了,我該怎么操作
小菲老師
2024 11/22 12:53
同學(xué),你好 你先登錄電子稅務(wù)局,找到你申報的增值稅申報表,然后后面有作廢,你看看。 你如果要繳納增值稅,會有滯納金的,你考慮一下
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