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老師,我們7月申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),公司是可以享受增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減,但是稅局系統(tǒng)當(dāng)時(shí)不可填寫附表四,沒有享受加計(jì)抵減,7月正常繳納了增值稅,八月申報(bào)增值稅時(shí),只享受了八月當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減,7月進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減不能統(tǒng)計(jì)到里面,聯(lián)系稅局,說更正7月增值稅申報(bào)表,故出現(xiàn)了多交稅款,稅局說可以抵減后的稅款,現(xiàn)在申報(bào)9月稅款,9月當(dāng)期的增值稅如何計(jì)提,抵減的稅款如何做賬?

84785006| 提問時(shí)間:10/17 14:49
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職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
7月已繳稅款如需調(diào)整,按稅局指引申請(qǐng)退稅或抵減后期應(yīng)納稅款。9月申報(bào)時(shí),按實(shí)際應(yīng)稅額計(jì)提增值稅,若用7月多繳稅款抵減,則在賬務(wù)處理時(shí),借記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”,貸記相關(guān)收入或利潤(rùn)科目,具體分錄需根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。
10/17 14:52
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