問(wèn)題已解決

老師,對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)一張發(fā)票,金額錯(cuò)了,又重新開(kāi)了一張,把之前的紅沖點(diǎn)了,這個(gè)紅沖的發(fā)票需要做賬嗎?

84784983| 提問(wèn)時(shí)間:10/14 12:25
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
紅沖的發(fā)票需要做賬。 當(dāng)收到紅沖發(fā)票時(shí),應(yīng)進(jìn)行以下賬務(wù)處理: 如原發(fā)票對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)是采購(gòu)商品或接受服務(wù)等: 沖減原入賬的資產(chǎn)或費(fèi)用等科目。例如,原發(fā)票是采購(gòu)原材料,借記 “原材料” 等科目,貸記 “應(yīng)付賬款” 等科目,收到紅沖發(fā)票后,做相反的會(huì)計(jì)分錄,借記 “應(yīng)付賬款” 等科目,貸記 “原材料” 等科目。 如果原發(fā)票對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)涉及增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額: 還需同時(shí)沖減相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額。比如原入賬時(shí)借記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”,紅沖時(shí)貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
10/14 12:27
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