問題已解決

你好老師,上個(gè)月開了專票給客戶,付款時(shí)只付了一部份,另外一部份說有問題,這個(gè)月對(duì)方說會(huì)有這個(gè)金額的紅票,我這個(gè)月有給這位客戶開票了,紅票會(huì)抵這個(gè)嗎

84785044| 提問時(shí)間:2024 08/14 10:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
如果對(duì)方開具了紅字發(fā)票,紅字發(fā)票是沖減原來開具的藍(lán)字發(fā)票的銷售額和稅額的。 首先,明確本月新開具的發(fā)票與即將收到的紅字發(fā)票之間的關(guān)系: 如果新開具的發(fā)票與紅字發(fā)票所對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)無關(guān),那么紅字發(fā)票不會(huì)直接抵消本月新開發(fā)票的金額。 如果新開具的發(fā)票是對(duì)原來業(yè)務(wù)的調(diào)整或補(bǔ)充,且與紅字發(fā)票所涉及的業(yè)務(wù)存在關(guān)聯(lián),那么需要根據(jù)具體情況判斷是否可以進(jìn)行一定程度的抵減或調(diào)整。 當(dāng)收到紅字發(fā)票時(shí): 會(huì)計(jì)處理上,根據(jù)紅字發(fā)票沖減相應(yīng)的收入和銷項(xiàng)稅額。 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字) 對(duì)于客戶未付的部分款項(xiàng): 繼續(xù)與客戶溝通,明確未付款原因以及后續(xù)的支付安排。 確保與客戶的往來賬目清晰,及時(shí)跟進(jìn)款項(xiàng)的回收情況
2024 08/14 10:59
84785044
2024 08/14 11:10
你好老師,對(duì)方開過來的紅票,是在取是發(fā)票里,還是開具發(fā)票里
樸老師
2024 08/14 11:16
同學(xué)你好 啥意思 紅字發(fā)票給你們發(fā)過來電子版就可以
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