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購買設備時候,進項稅計入, 應交稅費,應交增值稅,待抵扣進項稅額,之后一直沒操作。 現(xiàn)在有銷項了,需要怎么做分錄。

84785043| 提問時間:07/05 15:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你下載認證就可以的。 借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待抵扣
07/05 15:50
84785043
07/05 15:59
現(xiàn)在有銷項,但是銷項小于進項,需要怎么做分錄,謝謝
郭老師
07/05 16:00
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
84785043
07/05 16:04
就是的分別把進項和銷項的金額都轉到轉出未交增值稅,是嗎?之后就不用再操作了,是不。
郭老師
07/05 16:06
對的是的,是這么做的。
郭老師
07/05 16:06
不需要再做的轉出未交增值稅借方余額就表示留底。
84785043
07/05 16:24
購入設備時, 借:固定資產(chǎn)? 1150442.48 ? ? 應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額? ?149557.52 貸:銀行存款? 1300000 銷售 借:銀行存款? 108000 貸:主營業(yè)務收入? 99082.57 ? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額? 8917.43 抵扣進項稅 借,應交稅費-應交增值稅-進項稅額? 149557.52 貸,應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額? 149557.52, ? 轉出進項稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅? 149557.52 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額? 149557.52 轉出銷項稅額 借,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額8917.43 貸,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅? 8917.43
84785043
07/05 16:24
老師,幫我看下這樣對不?謝謝
郭老師
07/05 16:25
可以的,可以這么做的。
84785043
07/05 16:30
謝謝老師,
郭老師
07/05 16:31
不用客氣,工作愉快。
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