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2019年1月公司進(jìn)了個設(shè)備,有進(jìn)項(xiàng)稅額,然后借了 應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―進(jìn)項(xiàng)稅額 ,本月沒有銷項(xiàng),然后看了月末老會計(jì)做的是借應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―進(jìn)項(xiàng)稅額,這是代表什么意思呢?要是一直到了季報(bào)都沒有銷項(xiàng)的話,報(bào)增值稅時,這個借應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅 的分錄要怎么繼續(xù)做賬呢?

84784962| 提問時間:2019 03/23 23:51
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好,這個分錄是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的意思,如果到季報(bào)都沒有銷項(xiàng)稅,這個未交增值稅,不需要處理的。
2019 03/24 00:01
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