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下列有關(guān)對企業(yè)內(nèi)部控制審計的說法中,錯誤的是( ?。? A.企業(yè)內(nèi)部控制審計是注冊會計師針對特定基準(zhǔn)日內(nèi)部控制設(shè)計與運行的有效性進(jìn)行的審計 B.企業(yè)內(nèi)部控制審計嚴(yán)格限定在財務(wù)報告內(nèi)部控制審計 C.企業(yè)內(nèi)部控制審計中無需關(guān)注非財務(wù)報告內(nèi)部控制 D.注冊會計師對特定基準(zhǔn)日內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見,并不意味著注冊會計師只測試基

84784957| 提問時間:06/17 22:47
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朱飛飛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
C選項C錯誤:針對非財務(wù)報告內(nèi)部控制,注冊會計師對內(nèi)部控制審計過程中注意到的非財務(wù)報告內(nèi)部控制的重大缺陷,在內(nèi)部控制審計報告中增加“非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷描述段”予以披露。
06/17 22:49
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