問題已解決
4.下列各項中,有關(guān)內(nèi)部控制及內(nèi)部控制審計的說法正確的有(? )。 A.內(nèi)部控制的目標(biāo)是絕對保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī) B.內(nèi)部控制審計包括財務(wù)報告內(nèi)部控制審計和非財務(wù)報告內(nèi)部控制審計 C.內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實施的 D.注冊會計師對被審計單位所有的內(nèi)部控制發(fā)表審計意見,包括非財務(wù)報告內(nèi)部控制
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A錯,內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整,提高經(jīng)營效率和效果,促進(jìn)企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略;D錯,注冊會計師針對財務(wù)報告內(nèi)部控制發(fā)表審計意見,對非財務(wù)報告內(nèi)部控制的重大缺陷,應(yīng)增加“非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷描述段”進(jìn)行披露。
2020 09/23 22:29
84785012
2020 09/23 22:29
選項B為什么正確?
84785012
2020 09/23 22:31
內(nèi)部控制審計不是限定在財務(wù)報告內(nèi)部控制審計嗎?
Lyle
2020 09/24 12:11
不是的
你那是財務(wù)報告審計里帶的內(nèi)部控制審計
一般的內(nèi)部控制審計是事務(wù)所一項單獨的業(yè)務(wù)
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