問(wèn)題已解決

老師你好。2023 年度匯算清繳 會(huì)計(jì)分錄:借:以前年度損益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益 這樣寫對(duì)嗎老師

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/07 11:51
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;對(duì)的; 補(bǔ)計(jì)提和支付分錄以及結(jié)轉(zhuǎn)分錄;跨年了是這樣做賬的。對(duì)的
2024 05/07 11:51
84785006
2024 05/07 11:58
好的,不需要在補(bǔ)記其他分錄了對(duì)吧。
meizi老師
2024 05/07 12:16
你好,是的,不做其他的處理
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