問(wèn)題已解決

費(fèi)用暫估入賬后如何沖銷,之前做了借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-暫估

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:04/19 15:02
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你是之后來(lái)發(fā)票了嗎?
04/19 15:03
84785042
04/19 21:17
有的,那分錄怎么做
小菲老師
04/20 08:44
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款-暫估 負(fù)數(shù) 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
84785042
04/20 08:51
如果沒(méi)有發(fā)票回來(lái)呢
小菲老師
04/20 08:52
同學(xué),你好 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~