問題已解決

去年賬上做了暫估費(fèi)用入賬 借:管理費(fèi)用-暫估 貸:其他應(yīng)付-暫估 ,今年才收到的發(fā)票,我應(yīng)該怎么沖銷以前年度的暫估,怎么做比較準(zhǔn)確

84784973| 提問時(shí)間:2022 05/10 14:39
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胡芳芳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
首先沖銷之前的,借其他應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 確認(rèn)發(fā)票的,借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付
2022 05/10 14:43
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